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答疑老师:哈哈老师
您好,您的意思是多扣个税的补回去怎么做账是吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
现在那些材料出售了吗 查看全部回复
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返还的工会经费是给企业工会组织的,主要用于职工或工会活动 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
增值税如果不考虑进项税的话,正常的货物是13% 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,没关系的,建议后续把明细也填上呢 查看全部回复
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你好,这个就是你们自己写个说明,然后提交给税务就行 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 计提公积金,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-公积金 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照发票金额冲减暂估数 查看全部回复
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你的意思是20年取得的发票被认定为虚开 查看全部回复
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意思是7月的时候为了注销调账,然后公司是盈利的,现在不注销了,又调整了一下,现在是亏损的 查看全部回复
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答疑老师:微尘
员工补缴部分可以这个月工资里面扣,9月份的计提和缴纳正常写 查看全部回复
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一般是可以的,具体可以咨询当地公积金管理中心 查看全部回复
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没开普票还是普票部分免征了 查看全部回复
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那个是正确的 查看全部回复
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如果没有以前年度损益调整,直接调整利润分配-未分配利润 查看全部回复
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财报调整利润分配-未分配利润项目 查看全部回复
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嗯,属于当期的费用支出,即使没有付款也需要入账的 查看全部回复
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你红冲五千,再开3000,这种情况收入就是负数了,不能自己申报增值税,只能是去税务局申报增值税。 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
不可以给 A 开票。 在正常的业务流程中,发票应根据实际的交易对象和业务系统中的信息开具。公司业务系统中只有 B 的客户信息,说明实际发生医疗服务的对象是 B,并且业务系统中没有 A 的任何交易记录。如果给 A 开具发票,不符合发票管理的规定,可能会面临税务风险。 查看全部回复
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老师,我上季度4-6月印花税有个税目报错了,租赁合同报成了采购,这需要更正申报吗?需要 查看全部回复
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公众号:会计宝
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