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答疑老师:小智
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
暂估金额不含税,冲去年费用类暂估,用以前年度损益调整科目 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
每期期末收入成本费用都要本年利润中,年末本年利润结转到利润分配未分配中 查看全部回复
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答疑老师:易老师
红冲原来的,然后做笔正确的就行 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借现金 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
金额太小可以忽略不计 查看全部回复
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你们是出租房屋企业? 查看全部回复
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跨月不能作废,只能红冲 查看全部回复
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之前预付账款的时候是不是 借预付账款dai银行存款? 查看全部回复
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是的,暂估不含税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不能税前扣除 查看全部回复
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可以,法人借给公司对吧 查看全部回复
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那成本只能扣70万,多的部分要调增 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
请问是政策性搬迁吗? 查看全部回复
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可以签订非全日制用工合同,这种兼职的老师,他是按劳务报酬所得的,一般他在自己的单位就有缴纳社保了,你们单位就可以不用交 查看全部回复
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收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
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不懂你的内部分红是有啥特殊含义不 查看全部回复
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借银行存款dai其他应付款某人 查看全部回复
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答疑老师:小小
借:原材料 5000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税)5000/1.13*0.13 银行存款5000 dai:应付账款10000 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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