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答疑老师:而已老师
先上报汇总,再报税,然后清卡 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。 第30栏“③本期缴纳上期应纳税额”:填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以改1% 查看全部回复
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全额 查看全部回复
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税负高缴税多,同样条件下认证发票少 查看全部回复
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答疑老师:微尘
您是小规模纳税人吗 查看全部回复
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您这发票属于虚开发票,采购方不能作为成本费用扣除 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
因为含税价是50000的话,税额就等于50000/(1+1%)*1% 查看全部回复
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一般是不可以的,需要重开发票 查看全部回复
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可以发邮箱,也可以直接下载odf 版本发票 查看全部回复
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装修公司开建筑服务一工程款给你们 查看全部回复
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答疑老师:影亦老师
发票抬头都完全看不到了吗 查看全部回复
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季度不超84000 查看全部回复
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一般是红字信息表的信息有误,建议到当地税局处理 查看全部回复
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交税不是看银行转账类型 查看全部回复
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双方签订的合同或协议,身份证等 查看全部回复
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属于公司的费用的,催票 查看全部回复
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开负数发票,是填了红字信息表,再导入进去开出来的哈。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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