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答疑老师:哈哈老师
dai主营业务收入负数 dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
个税少扣了可以从下次的工资中补扣 查看全部回复
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是给公司股东分红吗 查看全部回复
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1.?计提6月增值税及附加税 按实际申报缴纳金额计提(当时未体现预缴,按账面数据处理): ? - 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)3203.88 dai:应交税费——未交增值税 3203.88 ? - 借:税金及附加 160.16(80.06+48.06+32.04) dai:应交税费——应交城建税 80.06 ——应交教育费附加 48.06 ——应交地方教育费附加 32.04 ? 2.?缴纳6月税费 借:应交税费——未交增值税 3203.88 ——应交城建税 80.06 ——应交教育费附加 48.06 ——应交地方教育费附加 32.04 dai:银行存款 3364.04 7月账务处理(先抵后退,抵减6月多缴部分) 1.?计提7月增值税及附加税 按正常计提(即使无需缴税,仍需体现账面负债): ? - 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)2912.62 dai:应交税费——未交增值税 2912.62 ? - 借:税金及附加 72.81 dai:应交税费——应交城建税 72.81 ? 2.?抵减6月多缴税费 因7月无需缴税,用6月多缴部分抵减,需体现抵减过程: ? - 借:应交税费——未交增值税 2912.62(7月应缴) dai:应交税费——未交增值税 2912.62(冲减6月多缴,需明确标注抵减逻辑) ? - 附加税同理(若附加税也涉及抵减,按上述逻辑处理,此处假设仅增值税抵减) 查看全部回复
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会计分录: 借:开发成本——配套设施开发成本(无产权非人防车位) dai:银行存款、应付账款等 查看全部回复
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借 累计折旧 固定资产清理 dai 固定资产 查看全部回复
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您好,八月份开的发票就不能抵扣所属期七月份的销项税额了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以计入管理费用或者固定资产 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
不需要 查看全部回复
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你好,根据您的描述 判断是 手续费或服务费:部分融资租赁公司会在租赁期内收取小额手续费、管理费等,可能未单独列明在租金分摊表中,而是随某期款项一并收取,导致实际支付金额比当期分摊的利息多200元。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 固定资产 1955.75 dai 应交税费应交增值税进项转出 1955.75 查看全部回复
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你好,借管理费用/销售费用-租房税金 dai银行存款 查看全部回复
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老师,小规模纳税人需要计提工资凭证吗?计提的工资金额是工资表里的应发工资数是吗,工资需要先计提的,根据应发工资计提 查看全部回复
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计提工资时含着社保个人部分计入管理费用,计算企业所得税时个人部分需要调增是吗?不用的 查看全部回复
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您好,借银行存款 dai营业外收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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款项是确定收不回来了吗 查看全部回复
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您好,收回部分投资,借银行存款 dai长期股权投资(收回本金金额) 查看全部回复
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您好,dai方不能长期待摊费用,dai方是银行存款或者是库存现金科目 查看全部回复
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结息计入财务费用借方红字 查看全部回复
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你好,收到的退税,在申报企业所得税的时候不用填写 查看全部回复
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