正在加载...我们公司用友软件的采购、销售发票是根据系统录入的生成。后面再根据采购入库单和销售出库单结转成本,但是这样导致了发票金额和单据金额不一致。这样成本也不准确了吧?我想请问下做账不是应该根据实际的进、销发票来做的吗?#工业制造#
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固定资产报废取得的钱直接用来抵新的固定资产安装费这个分录应该怎么做呢#工业制造#
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