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答疑老师:哈哈老师
借应交税费应交增值税进项税额 借原材料负数 查看全部回复
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受托加工业务账务处理如下: 收到委托加工材料:一般不做账务处理,设备查簿登记,记录收发存。 发生加工成本 - 归集成本:借“生产成本”,dai“原材料”“应付职工薪酬”等。 - 结转成本:借“库存商品——受托加工商品”,dai“生产成本”。 收取加工费:借“应收账款”等,dai“主营业务收入”“应交税费——应交增值税(销项税额)”。 交付加工商品:冲减备查簿登记,借“主营业务成本”,dai“库存商品——受托加工商品” 。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
机床跟地基是一体的么 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,原凭证按照差额负数冲掉就可以了 查看全部回复
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如果公司决定要发24年的奖金的话,12月要计提的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
无形资产可以按照规定或者约定的年限摊销,如果缩短摊销期,就是把还未摊销完的金额重新分摊到后续年限里即可 查看全部回复
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你好,这个对方就是不打算给你们开发票了,是吗 查看全部回复
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你好,这些做到1月份是没问题的 查看全部回复
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你的意思是包工包料 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
之前的折旧可以不用改了,后面月份的折旧重新计算 查看全部回复
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答疑老师:wam
转固预计质保金100万元,就按100万元入账。 查看全部回复
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单位是把房子出租出去了么 查看全部回复
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潜水搅拌"机"和潜水搅拌"器"是同一个东西,不是配件吧 查看全部回复
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您好,独立核算肯定是需要建账的 查看全部回复
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计入福利费,然后收的专票的话就直接把整一个含税价计入到福利费对吧?就不再做抵扣了。对的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
待摊费用一经选择不可以随意变更 查看全部回复
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三万二也是因为业务发生的 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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您指的是计提增值税是吗 查看全部回复
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没票的部分实际是有真实的支出吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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