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答疑老师:高老师
收款时 借银行存款 dai应收帐款 开票时 借应收帐款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
问答已结束!
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如果月初没有红冲上月暂估,需要 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
生产附属品时 借:生产成本 dai:原材料 工资 制造费用 入库时 借 :库存商品——附属产品 dai:生产成本 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:管理费用-劳保费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
应收账款,应付账款没规定期末不能有余额 查看全部回复
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这不符合真实交易选择,不合理 查看全部回复
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固定资产能带来经济效益的流入,相对应的会有这部分流入所承担的费用支出,而且固定资产是长期使用长期收益,所以分期折旧计入费用或成本 查看全部回复
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原材料没用完可以返回库房 查看全部回复
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一年内分摊计入待摊费用,每月分摊时计入当期损益 查看全部回复
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重新勾选认证统计 查看全部回复
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先计入制造费用,期末再分摊结转到生产成本 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:原材料 固定资产 dai:实收资本 查看全部回复
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收到政府补贴计入营业外收入 查看全部回复
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进项大于销项不缴纳增值税 查看全部回复
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999吨 查看全部回复
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从序时的逻辑来说是需要暂估的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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首先先把原来销售及结转的凭证红冲掉,然后再借营业外支出 dai库存商品 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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红冲重复入帐及得重复结转的成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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