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答疑老师:哈哈老师
如果属于委托加工的话,还是签合同比较正规 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李钢老师
计提,借,税金及附加——车船使用税,dai,应交税费——车船使用税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,可以暂估入账,收到发票后红冲暂估,按发票内容金额入账 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
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购买土地产生的印花税和契税都计入土地成本,借:无形资产 土地价格+税费 dai:钱 查看全部回复
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如果你们采购相关配件组装成其他设备卖的话,借:原材料 A 原材料B dai:应付账款 70万 借:应付账款 22万 dai:银行存款 22万。一般纳税人加进项。如果是其他业务请描述清楚 查看全部回复
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你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
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如果是使用的是老准则的话: 第一步,确认融资费用和入账价值 借:固定资产——融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款——应付融资租赁款 银行存款 每月支付租金: 借:长期应付款——应付融资租赁款 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,根据人力部门核算的每月薪酬表应发数计提 借方对应管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai方应付职工薪酬 查看全部回复
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你说的少价是什么意思 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你发放给员工是福利吗 查看全部回复
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你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
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借,管理费用(销售费用)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费。借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款等 查看全部回复
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点下整理凭证就好了 查看全部回复
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你的语句不通顺,加工费变成库存逻辑有点乱,请重新描述你的问题 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
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一般在淘宝上买东西都是在淘宝上下单,这样安全有保障 查看全部回复
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可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
废料应该冲减你们的生产成本,结转到:原材料-废料 dai:生产成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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