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答疑老师:大宁老师
宣告时: 借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 发放时: 借:应付股利 dai:银行存款 月末结转: 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付现金股利 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
那当时挂的应收票据呢? 查看全部回复
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答疑老师:小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以跟税务管理员沟通,更正22年的所得税年报,滞纳金少点 查看全部回复
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建议通过税金及附加核算呢 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可能是银行把款转错了,然后银行那边进行更正 查看全部回复
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一般入生产成本 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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车辆在公司名下嘛? 查看全部回复
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计入当期损益,是直接影响利润的; 计入存货成本,要等销售之后才能结转到主营业务成本中的 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
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假如都是管理人员,计提的时候 借管理费用工资36961.8 dai应付职工薪酬工资36961.8 发放时候, 借应付职工薪酬工资36961.8 dai银行存款35278.52 其他应付款代扣医社保(代扣的金额合计) 应交税费应交个税70.85 查看全部回复
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固定资产净残值率没有特定数值,以前旧的会计准则上一般国内企业的固定资产残值率是5%, 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
进设备成本 查看全部回复
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生产成本结转到原材料? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借生产成本100万dai原材料100万 查看全部回复
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看是成本类还是费用类 查看全部回复
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电力公司可以改名称吗 查看全部回复
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汽车公司帮忙交按揭的服务费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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