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答疑老师:易老师
对,后面的2个分录可以合并成1个 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
送给客户是业务招待费,送给员工是职工福利费 查看全部回复
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预收挂1000元 查看全部回复
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不用开票呀 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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按公司的资产管理制度执行,有些公司是按固定资产入,有些是按低值易耗品-低值资产入账 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以计入其他收益或营业外收入中 查看全部回复
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如果你们业务正常,查起来的话可以做正常解释 查看全部回复
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答疑老师:微尘
那个5是什么原因没发,后期还发吗 查看全部回复
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没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
车船税计入到税金及附加就行了 查看全部回复
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按差额做收入 查看全部回复
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可以不入账 查看全部回复
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要加,这样相当是个人承担社保算到工资里面 查看全部回复
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小规模取得了进项发票也是不能抵扣的,按发票上的价税合计数,记入成本或费用 查看全部回复
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借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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你们拿到红字发票直接做负数就行 查看全部回复
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金额不大几百块钱可以的 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
按你实际盘点出来的金额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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