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答疑老师:史磊
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
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这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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答疑老师:华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
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答疑老师:归朝杰
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以哒 查看全部回复
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答疑老师:
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
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答疑老师:为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
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你好,可以在每月工资表把个人承担的部分算进应发工资。 查看全部回复
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您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
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您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
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您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
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问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
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对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
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这个需要确定一下原因,是否有暂估入库的,是否有销售的未开具发票的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
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账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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