我这边有家小公司,本月有税控盘维修费,是我这边先垫付的。现在第一步分录是借:应交税费-应交增值税-减免税款,贷:其他已付款-个人。这个月需抵扣这笔维修费,那我这边需要把减免税款结转到那个科目里呢?

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2021/9/7 18:22:46

我这边有家小公司,本月有税控盘维修费,是我这边先垫付的。现在第一步分录是借:应交税费-应交增值税-减免税款,dai:其他已付款-个人。这个月需抵扣这笔维修费,那我这边需要把减免税款结转到那个科目里呢?

税控维护费的会计分录: 借:管理费用  dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)        或应交税费——应交增值税(小规模纳税人)  dai:管理费用等

那减免税款抵扣后结转到那个科目里呢

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2021-09-07 18:22匿名提问

我这边有家小公司,本月有税控盘维修费,是我这边先垫付的。现在第一步分录是借:应交税费-应交增值税-减免税款,dai:其他已付款-个人。这个月需抵扣这笔维修费,那我这边需要把减免税款结转到那个科目里呢?
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夏老师2021-09-07 18:25

税控维护费的会计分录: 借:管理费用  dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)        或应交税费——应交增值税(小规模纳税人)  dai:管理费用等

2021-09-07 18:30匿名提问

那减免税款抵扣后结转到那个科目里呢
会计宝
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夏老师2021-09-07 18:30

管理费。
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夏老师2021-09-07 18:31

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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