客户打来4万预付款,没设预付款账 用应付账款怎么做分录 货到入库时怎么做分录

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2021/11/5 10:28:26

客户打来4万预付款,没设预付款账 用应付账款怎么做分录 货到入库时怎么做分录

你好,你是没设预收账款吧

是的

没设预收,写错了

借:银行dai:应收,入库时借:库存商品 应交税费 dai:应付。然后应收应付互冲

员工预支工资怎么做分录

预支工资 借:其他应收款——××职工个人  dai:现金  计提工资 借:制造费用(或管理费用)-工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:银行存款(应发数与收回借款差额) 其他应收款

上面你说的应该是出库时怎么做吧

借:银行dai:应收,出库时借:应收 dai:主营业务收入应交税

好的

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2021-11-05 10:2821801601

客户打来4万预付款,没设预付款账 用应付账款怎么做分录 货到入库时怎么做分录
会计宝
会计宝

梦梦老师2021-11-05 10:31

你好,你是没设预收账款吧

2021-11-05 10:3521801601

是的
会计宝

2021-11-05 10:3521801601

没设预收,写错了
会计宝
会计宝

梦梦老师2021-11-05 10:36

借:银行dai:应收,入库时借:库存商品 应交税费 dai:应付。然后应收应付互冲

2021-11-05 10:3721801601

员工预支工资怎么做分录
会计宝
会计宝

梦梦老师2021-11-05 10:44

预支工资 借:其他应收款——××职工个人  dai:现金  计提工资 借:制造费用(或管理费用)-工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:银行存款(应发数与收回借款差额) 其他应收款
会计宝

梦梦老师2021-11-05 11:04

上面你说的应该是出库时怎么做吧
会计宝

梦梦老师2021-11-05 11:06

借:银行dai:应收,出库时借:应收 dai:主营业务收入应交税

2021-11-05 11:0721801601

好的
会计宝
梦梦老师

梦梦老师2021-11-05 11:08

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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