老师,公司每月交宽带费是500实际开的发票是329,这中间的差额怎么做账呢?

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2021/11/15 11:29:32

老师,公司每月交宽带费是500实际开的发票是329,这中间的差额怎么做账呢?

对方为什么开329元,后期剩余的金额会开发票吗?

就每个月固定的宽带费是329

每个月固定的费用329,为什么交500呢?

比如10月交了500,它开发票是329,11月又交了500,他开发票还是329

出纳为了方便就交了500

那就先挂往来账,缴纳时 借;其他应收款500 dai;银行存款 收到发票时 借:管理费用-办公费329 dai:其他应收款329

如果对方开具的是专票,借:应交税费-应交增值税(进项税或者待认证进项税) 管理费用-办公费 dai其他应收款329

不能挂到预付账款吗老师

也可以的

好的,谢谢老师

不客气

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2021-11-15 11:29匿名提问

老师,公司每月交宽带费是500实际开的发票是329,这中间的差额怎么做账呢?
会计宝
会计宝

清岚2021-11-15 11:31

对方为什么开329元,后期剩余的金额会开发票吗?

2021-11-15 11:32匿名提问

就每个月固定的宽带费是329
会计宝
会计宝

清岚2021-11-15 11:33

每个月固定的费用329,为什么交500呢?

2021-11-15 11:33匿名提问

比如10月交了500,它开发票是329,11月又交了500,他开发票还是329
会计宝

2021-11-15 11:33匿名提问

出纳为了方便就交了500
会计宝
会计宝

清岚2021-11-15 11:37

那就先挂往来账,缴纳时 借;其他应收款500 dai;银行存款 收到发票时 借:管理费用-办公费329 dai:其他应收款329
会计宝

清岚2021-11-15 11:39

如果对方开具的是专票,借:应交税费-应交增值税(进项税或者待认证进项税) 管理费用-办公费 dai其他应收款329

2021-11-15 11:40匿名提问

不能挂到预付账款吗老师
会计宝
会计宝

清岚2021-11-15 11:42

也可以的

2021-11-15 11:54匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

清岚2021-11-15 11:55

不客气
清岚

清岚2021-11-15 11:56

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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