老师,我刚接手一家企业,现在发现9月出纳没把一笔100元的手续费拿上来,导致账上多了100元,现在出纳给了我10月的银行存款余额调节表,我现在是需要10月反结账,把这100元做到10月份去吗? 做这笔的分录是:借 财务费用-手续费 ;贷 银行存款吗?

2021/12/2 9:37:13

老师,我刚接手一家企业,现在发现9月出纳没把一笔100元的手续费拿上来,导致账上多了100元,现在出纳给了我10月的银行存款余额调节表,我现在是需要10月反结账,把这100元做到10月份去吗? 做这笔的分录是:借 财务费用-手续费 ;dai 银行存款吗?

一般处理来说最好是计入9月最好,也就是反账按照你说分录去做,但是有些单位财务控制严格,不允许反账的,您也可以记录在发现当月,因为这个费用一般金额较小

哦哦 好的,谢谢老师

不客气呢

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Icy 何财务经理答疑老师
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2021-12-02 09:37SL

老师,我刚接手一家企业,现在发现9月出纳没把一笔100元的手续费拿上来,导致账上多了100元,现在出纳给了我10月的银行存款余额调节表,我现在是需要10月反结账,把这100元做到10月份去吗? 做这笔的分录是:借 财务费用-手续费 ;dai 银行存款吗?
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Icy 何2021-12-02 09:39

一般处理来说最好是计入9月最好,也就是反账按照你说分录去做,但是有些单位财务控制严格,不允许反账的,您也可以记录在发现当月,因为这个费用一般金额较小

2021-12-02 09:41SL

哦哦 好的,谢谢老师
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Icy 何2021-12-02 09:46

不客气呢

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