待抵扣进项税额是负数10万,那怎么做平,我不明白这个怎么产生的,我看他们支前进项税全走待抵扣进项税这科目,问题是每个月都会钩选认证进项税的,那么待抵扣这个是要怎么做平

2021/12/17 21:55:10

待抵扣进项税额是负数10万,那怎么做平,我不明白这个怎么产生的,我看他们支前进项税全走待抵扣进项税这科目,问题是每个月都会钩选认证进项税的,那么待抵扣这个是要怎么做平

这个不是直接就说做平的,还要看之前具体的账务怎么处理的,为什么产生待抵扣负数

待抵扣进项税一般是核算采购固定资产时产生的进项税额,之前的政策是分两年抵扣,所以用待抵扣进项税核算,如果是正常的采购原材料或者费用产生的未认证的进项税额,是借记待认证进项税,等到勾选认证抵扣时,转到进项税额。借应交税费—应交增值税(进项税)dai应交税费—应交增值税(待认证进项税额)

还有您说的待抵扣进项税负数是在哪里显示的负数

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2021-12-17 21:5521705868

待抵扣进项税额是负数10万,那怎么做平,我不明白这个怎么产生的,我看他们支前进项税全走待抵扣进项税这科目,问题是每个月都会钩选认证进项税的,那么待抵扣这个是要怎么做平
会计宝
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微尘2021-12-17 21:57

这个不是直接就说做平的,还要看之前具体的账务怎么处理的,为什么产生待抵扣负数
会计宝

微尘2021-12-17 22:01

待抵扣进项税一般是核算采购固定资产时产生的进项税额,之前的政策是分两年抵扣,所以用待抵扣进项税核算,如果是正常的采购原材料或者费用产生的未认证的进项税额,是借记待认证进项税,等到勾选认证抵扣时,转到进项税额。借应交税费—应交增值税(进项税)dai应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
会计宝

微尘2021-12-17 22:02

还有您说的待抵扣进项税负数是在哪里显示的负数

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