本季度,A公司业务1.5万,乙公司付给甲公司5000元首付款,业务完成后甲一次性开发票给乙。分录怎么处理?

2021/12/29 10:51:13

本季度,A公司业务1.5万,乙公司付给甲公司5000元首付款,业务完成后甲一次性开发票给乙。分录怎么处理?

收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税

本来这个月已经把票开了,后由于一些问题,发票又作废了,要到下个月全部完工后才给开了

这样有什么问题吗?

会有影响吗?

毕竟跨年了?

作废了不影响。

根据实际情况来定

如果已经做账,作废了直接红冲分录

12月分录 收到首付款时: 借银行存款 dai预收账款; 明年1月分录 业务完成后一次性开票: 借:应收账款 1万 预收5000 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税

是的

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而已老师中级,审计师,财务经理答疑老师
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2021-12-29 10:5136579742

本季度,A公司业务1.5万,乙公司付给甲公司5000元首付款,业务完成后甲一次性开发票给乙。分录怎么处理?
会计宝
会计宝

而已老师2021-12-29 10:53

收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税

2021-12-29 10:5636579742

本来这个月已经把票开了,后由于一些问题,发票又作废了,要到下个月全部完工后才给开了
会计宝

2021-12-29 10:5636579742

这样有什么问题吗?
会计宝

2021-12-29 10:5736579742

会有影响吗?
会计宝

2021-12-29 10:5736579742

毕竟跨年了?
会计宝
会计宝

而已老师2021-12-29 10:57

作废了不影响。
会计宝

而已老师2021-12-29 10:57

根据实际情况来定
会计宝

而已老师2021-12-29 10:57

如果已经做账,作废了直接红冲分录

2021-12-29 11:0136579742

12月分录 收到首付款时: 借银行存款 dai预收账款; 明年1月分录 业务完成后一次性开票: 借:应收账款 1万 预收5000 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税
会计宝
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而已老师2021-12-29 11:06

是的

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