进项税额转出、进项加计抵扣转出,并更正了9月份申报表,如何做账务处理

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2022/1/6 11:03:20

进项税额转出、进项加计抵扣转出,并更正了9月份申报表,如何做账务处理

借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出

成本也红冲缴纳企业所得税了,请问具体的会计分录怎么做呢?还需要新增一个进项税额转出的二级科目吗?还涉及到进项加计抵扣的转出,拜托了老师😭

加计抵扣的做的是营业外收入

转出借应交税费-未交增值税,dai营业外收入(借dai红字表示)

是发票进项不能抵扣,成本也不能抵扣的话,借成本,dai本年利润

好的,谢谢。那老师,请问20年度的盈余公积没计提,也还没分红,那现在想要补计提20年度的盈余公积怎么做分录呢

借利润分配-提前法定盈余公积,dai盈余公积-法定盈余公积,借利润分配-未分配利润,dai利润分配-提前法定盈余公积.

补充:加计抵减的进项税通过其他收益科目核算

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2022-01-06 11:03Dream catcher

进项税额转出、进项加计抵扣转出,并更正了9月份申报表,如何做账务处理
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-06 11:34

借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出

2022-01-06 11:37Dream catcher

成本也红冲缴纳企业所得税了,请问具体的会计分录怎么做呢?还需要新增一个进项税额转出的二级科目吗?还涉及到进项加计抵扣的转出,拜托了老师😭
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-06 11:39

加计抵扣的做的是营业外收入
会计宝

Annina老师2022-01-06 11:40

转出借应交税费-未交增值税,dai营业外收入(借dai红字表示)
会计宝

Annina老师2022-01-06 11:42

是发票进项不能抵扣,成本也不能抵扣的话,借成本,dai本年利润

2022-01-06 15:12Dream catcher

好的,谢谢。那老师,请问20年度的盈余公积没计提,也还没分红,那现在想要补计提20年度的盈余公积怎么做分录呢
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-06 18:15

借利润分配-提前法定盈余公积,dai盈余公积-法定盈余公积,借利润分配-未分配利润,dai利润分配-提前法定盈余公积.
会计宝

官方回复2022-01-20 14:29

补充:加计抵减的进项税通过其他收益科目核算
官方回复

官方回复2022-01-20 14:30

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