我公司支付咨询服务费29万,还收到发票。怎么做做账?

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2022/1/20 13:49:20

我公司支付咨询服务费29万,还收到发票。怎么做做账?

借管理费用—服务费 dai 银行存款

这个是一个业务也要这样?

一般不是应付账款?

你不是已经支付了吗?

一般如果在当月支付并收到发票,dai方做银行存款即可

嗯呐 支付分录呢

不用挂应付账款

这里的分录就是包含了支付这个步骤的

你的凭证附件就是发票和付款回单

就管理科目?要是我的应收呢

你的应收?是什么意思

支行货款 收到发票呢

你这里不存在应收啊

我的意思收入科目呢

你这里是购买别人的服务怎么会有收入呢?

我就打个比方

购进商品 付款 借应付待银行 收到票 借固定 税金 待应付

可以直接写借固定 税金 待银行

这个服务费我们也是一笔业务 能直接写管理费用去?

能直接入费用啊

如果你这个费用是有效期几年的,那么你可以先入长期待摊费用,然后再按期做分摊入费用

金额这么大呢

什么意思 摊销 分录

我就不明白 明明是我业务 怎么计入管理费用

就是说如果你的咨询费不是一个月的费用,而是一年甚至更久的费用,那么你可以在收到发票时先借长期待摊费用,然后在每个月做分摊,做借管理费用 dai长期待摊费用

你不是购买的咨询服务吗?

如果是你的业务应该是你给别人提供咨询服务呀

但是你刚问的不是说你支付了别人咨询服务费29万吗?

别人给我提供服务开票

应付账款?

对呀,别人给你提供服务,那么就是你的成本或者费用,怎么会涉及收入呢

收入是指你给别人给你提供服务或者货物

收入是我打个比方

你可以把收到票和付款两个步骤分开入账,那么你收到发票就是借管理费用 dai应付账款 然后付款做借应付账款 dai银行存款

这样也是可以的

我知道 我现在就在说怎么不计入应付 为什么寄管理

你收票和付款分开入账,就是用应付账款

如果不想全部入费用 就先写付银行,在写分摊金额?

不是,你这个本来就是应该入费用

你如果不想在当期一次性入费用,又符合长期待摊的情况,你就先入长期待摊,然后再每个月摊销

这样你当期入账的费用就低了

哦 绩效和正常工资是一样分录?

谢谢您

不客气

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Icy 何财务经理答疑老师
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2022-01-20 13:4934797351

我公司支付咨询服务费29万,还收到发票。怎么做做账?
会计宝

2022-01-20 13:2034797351

会计宝
会计宝

2022-01-20 13:2034797351

会计宝
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-20 13:58

借管理费用—服务费 dai 银行存款

2022-01-20 13:5934797351

这个是一个业务也要这样?
会计宝

2022-01-20 13:5934797351

一般不是应付账款?
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-20 13:59

你不是已经支付了吗?
会计宝

Icy 何2022-01-20 13:59

一般如果在当月支付并收到发票,dai方做银行存款即可

2022-01-20 14:0034797351

嗯呐 支付分录呢
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:00

不用挂应付账款
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:00

这里的分录就是包含了支付这个步骤的
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:00

你的凭证附件就是发票和付款回单

2022-01-20 14:0134797351

就管理科目?要是我的应收呢
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:01

你的应收?是什么意思

2022-01-20 14:0134797351

支行货款 收到发票呢
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:01

你这里不存在应收啊

2022-01-20 14:0234797351

我的意思收入科目呢
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:02

你这里是购买别人的服务怎么会有收入呢?

2022-01-20 14:0334797351

我就打个比方
会计宝

2022-01-20 14:0434797351

购进商品 付款 借应付待银行 收到票 借固定 税金 待应付
会计宝

2022-01-20 14:0434797351

可以直接写借固定 税金 待银行
会计宝

2022-01-20 14:0534797351

这个服务费我们也是一笔业务 能直接写管理费用去?
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:08

能直接入费用啊
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:08

如果你这个费用是有效期几年的,那么你可以先入长期待摊费用,然后再按期做分摊入费用

2022-01-20 14:0934797351

金额这么大呢
会计宝

2022-01-20 14:0934797351

什么意思 摊销 分录
会计宝

2022-01-20 14:1034797351

我就不明白 明明是我业务 怎么计入管理费用
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:11

就是说如果你的咨询费不是一个月的费用,而是一年甚至更久的费用,那么你可以在收到发票时先借长期待摊费用,然后在每个月做分摊,做借管理费用 dai长期待摊费用
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:11

你不是购买的咨询服务吗?
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:12

如果是你的业务应该是你给别人提供咨询服务呀
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:12

但是你刚问的不是说你支付了别人咨询服务费29万吗?

2022-01-20 14:1334797351

别人给我提供服务开票
会计宝

2022-01-20 14:1334797351

应付账款?
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:13

对呀,别人给你提供服务,那么就是你的成本或者费用,怎么会涉及收入呢
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:13

收入是指你给别人给你提供服务或者货物

2022-01-20 14:1434797351

收入是我打个比方
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:14

你可以把收到票和付款两个步骤分开入账,那么你收到发票就是借管理费用 dai应付账款 然后付款做借应付账款 dai银行存款
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:14

这样也是可以的

2022-01-20 14:1534797351

我知道 我现在就在说怎么不计入应付 为什么寄管理
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:15

你收票和付款分开入账,就是用应付账款

2022-01-20 14:1734797351

如果不想全部入费用 就先写付银行,在写分摊金额?
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:18

不是,你这个本来就是应该入费用
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:19

你如果不想在当期一次性入费用,又符合长期待摊的情况,你就先入长期待摊,然后再每个月摊销
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:19

这样你当期入账的费用就低了

2022-01-20 14:2334797351

哦 绩效和正常工资是一样分录?
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:26

2022-01-20 14:3034797351

谢谢您
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-20 14:30

不客气
Icy 何

Icy 何2022-01-20 14:31

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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