我在申报增值税时,因是专票要交增值税70多,但本季度有税控盘服务费280,这70多就抵扣了,抵扣的这部分我要怎么做会计分录啊(小规模)

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2022/3/2 9:14:03

我在申报增值税时,因是专票要交增值税70多,但本季度有税控盘服务费280,这70多就抵扣了,抵扣的这部分我要怎么做会计分录啊(小规模)

你不是70抵扣

你税控盘是280都抵了是吧

是,但是第一季度只扣了70多,余205多,之后第二季度又扣了25多,余179多

那你是想问哪个280的分录怎么写还是

中间这70的

这个差不是分录写出来的,是

你销售时候做分录借应收账款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销账

然后280的票抵扣时候借应交税费应交增值税减免税dai应该存款

差额是在应交税费体现出来的

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2022-03-02 09:14匿名提问

我在申报增值税时,因是专票要交增值税70多,但本季度有税控盘服务费280,这70多就抵扣了,抵扣的这部分我要怎么做会计分录啊(小规模)
会计宝
会计宝

易老师2022-03-02 09:16

你不是70抵扣
会计宝

易老师2022-03-02 09:16

你税控盘是280都抵了是吧

2022-03-02 09:20匿名提问

是,但是第一季度只扣了70多,余205多,之后第二季度又扣了25多,余179多
会计宝
会计宝

易老师2022-03-02 09:21

那你是想问哪个280的分录怎么写还是

2022-03-02 09:25匿名提问

中间这70的
会计宝
会计宝

易老师2022-03-02 09:27

这个差不是分录写出来的,是
会计宝

易老师2022-03-02 09:28

你销售时候做分录借应收账款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销账
会计宝

易老师2022-03-02 09:29

然后280的票抵扣时候借应交税费应交增值税减免税dai应该存款
会计宝

易老师2022-03-02 09:29

差额是在应交税费体现出来的
易老师

易老师2022-03-02 09:30

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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