关于应交税费的问题 科目额表上:进项税额一直在借方,累计80万,销项税额一直在贷方90万。缴税的时候直接做已交税金,已交税金借方余额88万。进项税额一直在借方是为了核对每个月进项是否正确。这样的余额体现对吗?进项和销项不停累计金额?月末进项和销项怎么做分录?

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2022/3/31 12:35:34

关于应交税费的问题 科目额表上:进项税额一直在借方,累计80万,销项税额一直在dai方90万。缴税的时候直接做已交税金,已交税金借方余额88万。进项税额一直在借方是为了核对每个月进项是否正确。这样的余额体现对吗?进项和销项不停累计金额?月末进项和销项怎么做分录?

月末结转至未交增值税呀

最好不要一直累计

没明白。进项和销项全部转?

进项怎么体现

每个月进项的抵扣额怎么核对。

借:销项 dai:进项 差额 借/dai未交增值税

其他的都跟之前一样呀 这个是结转凭证 一个月做一次

增值税3级科目余额全部为0

本月进项40万,销项1000

怎么做分录啊

1、企业发生销售业务时:   借:应收账款     dai:主营业务收入       应交税费——应交增值税(销项税额)   2、结转企业增值税时:   借:应交税费——应交增值税(销项税额)     dai:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)     dai:应交税费——未交增值税   缴纳增值税时:   借:应交税费——未交增值税     dai:银行存款

我有进项留抵的 不交税

分录怎么做

有进项留底的话 两种做法 第一你做到未交增值税dai方 第二种 不结转 什么时候交什么时候结转

说错了 结转到未交增值税借方 是借方

现在是这样做的。借:销项 500 dai:已交税金500 借已经税金-500 dai:进项500

这样做了后。进项税额期末余额在借方余额

你的结转方法不正确 你百度下就知道 了

能直接说下怎么做吗?

借:应交税费——应交增值税(销项税额)     借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费——应交增值税(进项税额)     dai:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   借/dai:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)     借/dai:应交税费——未交增值税

相当于进项和销项全部都转到未交增值税吗

对的 3级科目都是0余额 如果有进项转出的话也要结转

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2022-03-31 12:35Hannah

关于应交税费的问题 科目额表上:进项税额一直在借方,累计80万,销项税额一直在dai方90万。缴税的时候直接做已交税金,已交税金借方余额88万。进项税额一直在借方是为了核对每个月进项是否正确。这样的余额体现对吗?进项和销项不停累计金额?月末进项和销项怎么做分录?
会计宝

2022-03-31 12:34Hannah

会计宝
会计宝
会计宝

归老师2022-03-31 12:36

月末结转至未交增值税呀
会计宝

归老师2022-03-31 12:37

最好不要一直累计

2022-03-31 12:50Hannah

没明白。进项和销项全部转?
会计宝

2022-03-31 12:50Hannah

进项怎么体现
会计宝

2022-03-31 12:51Hannah

每个月进项的抵扣额怎么核对。
会计宝
会计宝

归老师2022-03-31 13:29

借:销项 dai:进项 差额 借/dai未交增值税
会计宝

归老师2022-03-31 13:29

其他的都跟之前一样呀 这个是结转凭证 一个月做一次
会计宝

归老师2022-03-31 13:30

增值税3级科目余额全部为0

2022-03-31 14:53Hannah

本月进项40万,销项1000
会计宝

2022-03-31 14:53Hannah

怎么做分录啊
会计宝
会计宝

归老师2022-03-31 14:54

1、企业发生销售业务时:   借:应收账款     dai:主营业务收入       应交税费——应交增值税(销项税额)   2、结转企业增值税时:   借:应交税费——应交增值税(销项税额)     dai:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)     dai:应交税费——未交增值税   缴纳增值税时:   借:应交税费——未交增值税     dai:银行存款

2022-03-31 14:59Hannah

我有进项留抵的 不交税
会计宝

2022-03-31 14:59Hannah

分录怎么做
会计宝
会计宝

归老师2022-03-31 15:00

有进项留底的话 两种做法 第一你做到未交增值税dai方 第二种 不结转 什么时候交什么时候结转
会计宝

归老师2022-03-31 15:05

说错了 结转到未交增值税借方 是借方

2022-03-31 15:09Hannah

现在是这样做的。借:销项 500 dai:已交税金500 借已经税金-500 dai:进项500
会计宝

2022-03-31 15:09Hannah

这样做了后。进项税额期末余额在借方余额
会计宝
会计宝

归老师2022-03-31 15:13

你的结转方法不正确 你百度下就知道 了

2022-03-31 15:21Hannah

能直接说下怎么做吗?
会计宝
会计宝

归老师2022-03-31 15:33

借:应交税费——应交增值税(销项税额)     借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费——应交增值税(进项税额)     dai:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   借/dai:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)     借/dai:应交税费——未交增值税

2022-03-31 15:39Hannah

相当于进项和销项全部都转到未交增值税吗
会计宝
会计宝

归老师2022-03-31 15:40

对的 3级科目都是0余额 如果有进项转出的话也要结转
归老师

归老师2022-03-31 15:41

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