公司购买硅版三月对方已开专票865392包含去年支付的302400,三月支付款项562992,之前会计去年已做分录借预付款302400贷302400 借在建工程302400贷预付账款302400 。现在我该怎么做分录,硅版已投入使用急

2022/4/8 17:57:52

公司购买硅版三月对方已开专票865392包含去年支付的302400,三月支付款项562992,之前会计去年已做分录借预付款302400dai302400 借在建工程302400dai预付账款302400 。现在我该怎么做分录,硅版已投入使用急

借在建工程dai银行存款。562992。

但是发票数咋弄呢

那转固定资产的话要减去税金嘛

转固定资产的话,不用减进项税。

第一种方法就是你把发票。直接给付到他去年做的分录后面。第二种方法。就是你把他做的。分录。红冲。今年按八万多座。

好的谢谢

补充:补付的款项计入在建工程,差额计相关税费,投入使用转入固定资产,次月计提折旧

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夏老师注册会计师答疑老师
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2022-04-08 17:57匿名提问

公司购买硅版三月对方已开专票865392包含去年支付的302400,三月支付款项562992,之前会计去年已做分录借预付款302400dai302400 借在建工程302400dai预付账款302400 。现在我该怎么做分录,硅版已投入使用急
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夏老师2022-04-08 18:03

借在建工程dai银行存款。562992。

2022-04-08 18:05匿名提问

但是发票数咋弄呢
会计宝

2022-04-08 18:31匿名提问

那转固定资产的话要减去税金嘛
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夏老师2022-04-08 19:12

转固定资产的话,不用减进项税。
会计宝

夏老师2022-04-08 19:12

第一种方法就是你把发票。直接给付到他去年做的分录后面。第二种方法。就是你把他做的。分录。红冲。今年按八万多座。

2022-04-08 19:40匿名提问

好的谢谢
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官方回复2022-04-09 09:31

补充:补付的款项计入在建工程,差额计相关税费,投入使用转入固定资产,次月计提折旧

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