就是实际货款是7920,之前客户预存了800,然后抵扣1400,就是800可以抵扣1400元,然后现在到账的是6520,我是按实际收到的钱入账,还是怎么做呢?预存的800元,之前已经入过账了

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2022/5/14 9:12:22

就是实际货款是7920,之前客户预存了800,然后抵扣1400,就是800可以抵扣1400元,然后现在到账的是6520,我是按实际收到的钱入账,还是怎么做呢?预存的800元,之前已经入过账了

600算销售费用吗

这是之前预存的800元分录

800抵1400差的600算什么呢?

算销售折扣吗?

是的

算是一个优惠

借:银行存款6520 其他应付款800 dai:主营业务收入6477.88 应交税费—销项税额842.12

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2022-05-14 09:12zhouzhou

就是实际货款是7920,之前客户预存了800,然后抵扣1400,就是800可以抵扣1400元,然后现在到账的是6520,我是按实际收到的钱入账,还是怎么做呢?预存的800元,之前已经入过账了
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2022-05-14 09:59zhouzhou

会计宝
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会计宝

厚积薄发2022-05-14 09:13

600算销售费用吗

2022-05-14 09:13zhouzhou

这是之前预存的800元分录
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-14 09:14

800抵1400差的600算什么呢?
会计宝

厚积薄发2022-05-14 09:17

算销售折扣吗?

2022-05-14 09:22zhouzhou

是的
会计宝

2022-05-14 09:22zhouzhou

算是一个优惠
会计宝
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厚积薄发2022-05-14 09:38

借:银行存款6520 其他应付款800 dai:主营业务收入6477.88 应交税费—销项税额842.12

2022-05-14 09:39zhouzhou

好的,谢谢老师
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厚积薄发2022-05-14 09:40

可以加个关注后期方便沟通解答

2022-05-14 09:48zhouzhou

怎么关注呢
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厚积薄发2022-05-14 10:03

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厚积薄发2022-05-14 10:03

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官方回复2022-05-16 14:45

补充:预存800抵扣1400,中间600的销售折扣差额需要在本次销售商品发票开具中显示,否则折扣无效。
官方回复

官方回复2022-05-16 14:46

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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