3、4月做了暂估入库 借:原材料6694 贷:应付账款6694 5月付款了9120 其中6694以前月度的未付款 500是本月最新入库的 剩下的是这个人工费 年底开一次发票(普票) 5月该如何做账

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2022/6/17 11:00:18

3、4月做了暂估入库 借:原材料6694 dai:应付账款6694 5月付款了9120 其中6694以前月度的未付款 500是本月最新入库的 剩下的是这个人工费 年底开一次发票(普票) 5月该如何做账

所有暂估的等票来了都把原来的冲掉再按正确的做

明白了

嗯嗯

老师五月付款怎么做账 是 借:应付账款 dai:银行存款?

嗯嗯,是的

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2022-06-17 11:00匿名提问

3、4月做了暂估入库 借:原材料6694 dai:应付账款6694 5月付款了9120 其中6694以前月度的未付款 500是本月最新入库的 剩下的是这个人工费 年底开一次发票(普票) 5月该如何做账
会计宝
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曹老师CPA2022-06-17 11:01

所有暂估的等票来了都把原来的冲掉再按正确的做

2022-06-17 11:01匿名提问

明白了
会计宝
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曹老师CPA2022-06-17 11:01

嗯嗯

2022-06-17 11:03匿名提问

老师五月付款怎么做账 是 借:应付账款 dai:银行存款?
会计宝
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曹老师CPA2022-06-17 11:03

嗯嗯,是的
曹老师CPA

曹老师CPA2022-06-17 11:04

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