您好老师,请问更正了2021年12月的增值税申报表:将一般项目的已抵扣进项调整到即征即退项目留抵,导致补缴税款和滞纳金,这种情况怎么样做账务处理最佳呢?留抵的即征即退进项怎么体现呢

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2022/6/21 16:55:05

您好老师,请问更正了2021年12月的增值税申报表:将一般项目的已抵扣进项调整到即征即退项目留抵,导致补缴税款和滞纳金,这种情况怎么样做账务处理最佳呢?留抵的即征即退进项怎么体现呢

可以在应交税费-应交增值税-进项税额下设置明细科目,一般项目和即征即退项目,这样会增加工作量,但相对比较清晰。

同时销项税额也要区分一般项目和即征即退项目

或者不设置明细科目,通过表格来进行区分,这样帐目上不体现

好的 谢谢老师,像这种情况补缴了增值税和附加税,账目需要调整到到21年 还是在可以在今年做调整呢

需要更正2021年企业所得税年度报表吗

如果执行的不是企业会计准则,可以计入当期

如果执行的是企业会计准则,涉及损益类科目通过以前年度损益调整,更改21年所得税报表

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2022-06-21 16:5520945877

您好老师,请问更正了2021年12月的增值税申报表:将一般项目的已抵扣进项调整到即征即退项目留抵,导致补缴税款和滞纳金,这种情况怎么样做账务处理最佳呢?留抵的即征即退进项怎么体现呢
会计宝
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高老师2022-06-21 17:00

可以在应交税费-应交增值税-进项税额下设置明细科目,一般项目和即征即退项目,这样会增加工作量,但相对比较清晰。
会计宝

高老师2022-06-21 17:01

同时销项税额也要区分一般项目和即征即退项目
会计宝

高老师2022-06-21 17:02

或者不设置明细科目,通过表格来进行区分,这样帐目上不体现

2022-06-21 17:03

好的 谢谢老师,像这种情况补缴了增值税和附加税,账目需要调整到到21年 还是在可以在今年做调整呢
会计宝

2022-06-21 17:03

需要更正2021年企业所得税年度报表吗
会计宝
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高老师2022-06-21 17:04

如果执行的不是企业会计准则,可以计入当期
会计宝

高老师2022-06-21 17:05

如果执行的是企业会计准则,涉及损益类科目通过以前年度损益调整,更改21年所得税报表

2022-06-21 17:10

好的 谢谢老师
会计宝
高老师

高老师2022-06-21 17:11

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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