老师好 我现在正在清查一家企业近五年的账 但是根据企业所得税汇算清缴那个表格来看 应付职工薪酬福利费为何每年都是借方贷方发生额都是不一样的 而且都刚好处于工资薪酬的百分之14,这是会虚增资产吗?后果会怎样的?社保费也是如此,按道理我们当月交当月社保 到年末应该借贷方一致,但是我看财务处理是还存在余额。

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2022/7/9 10:01:30

老师好 我现在正在清查一家企业近五年的账 但是根据企业所得税汇算清缴那个表格来看 应付职工薪酬福利费为何每年都是借方dai方发生额都是不一样的 而且都刚好处于工资薪酬的百分之14,这是会虚增资产吗?后果会怎样的?社保费也是如此,按道理我们当月交当月社保 到年末应该借dai方一致,但是我看财务处理是还存在余额。

职工福利费只要在工资14%范围内都是合理的,社保费当月交纳当月计提一般是没有余额,如果有余额表示还有未交纳的社保费,

但是怎么可能借dai方不一样呢 在企业所得税汇算清缴申报表中

如果不一致就需要调整了

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2022-07-09 10:0175108439

老师好 我现在正在清查一家企业近五年的账 但是根据企业所得税汇算清缴那个表格来看 应付职工薪酬福利费为何每年都是借方dai方发生额都是不一样的 而且都刚好处于工资薪酬的百分之14,这是会虚增资产吗?后果会怎样的?社保费也是如此,按道理我们当月交当月社保 到年末应该借dai方一致,但是我看财务处理是还存在余额。
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安叔老师2022-07-09 10:04

职工福利费只要在工资14%范围内都是合理的,社保费当月交纳当月计提一般是没有余额,如果有余额表示还有未交纳的社保费,

2022-07-09 10:0675108439

但是怎么可能借dai方不一样呢 在企业所得税汇算清缴申报表中
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安叔老师2022-07-09 10:07

如果不一致就需要调整了
安叔老师

安叔老师2022-07-09 10:08

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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