请问3月先给客户开票的,后面发生了部分变动,减少材料或减少安装了,中间有400的差价,相当于开票比回款多了400,请问这个差价怎么做账呢,因为也不会让对方退回重开了,谢谢

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2022/7/19 9:50:49

请问3月先给客户开票的,后面发生了部分变动,减少材料或减少安装了,中间有400的差价,相当于开票比回款多了400,请问这个差价怎么做账呢,因为也不会让对方退回重开了,谢谢

正常情况下是退回重开。如果不退回发票的话,只能是按照全额挂账应收账款,400元收不回来的差价,转营业外支出

比如 借:应收账款 1000 dai:主营业务收入 1000 后期收回来600 则 借:银行存款 600 dai:应收账款 600

剩下的400,挂账一段时间后,确定不能收回,则 借:营业外支出 dai:应收账款

好的,谢谢,确认不会收回来了,是相当于我们少做或者少发了,那我就直接入营业外支出,谢谢

好的 不客气

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2022-07-19 09:50匿名提问

请问3月先给客户开票的,后面发生了部分变动,减少材料或减少安装了,中间有400的差价,相当于开票比回款多了400,请问这个差价怎么做账呢,因为也不会让对方退回重开了,谢谢
会计宝
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孙老师2022-07-19 09:55

正常情况下是退回重开。如果不退回发票的话,只能是按照全额挂账应收账款,400元收不回来的差价,转营业外支出
会计宝

孙老师2022-07-19 09:56

比如 借:应收账款 1000 dai:主营业务收入 1000 后期收回来600 则 借:银行存款 600 dai:应收账款 600
会计宝

孙老师2022-07-19 09:57

剩下的400,挂账一段时间后,确定不能收回,则 借:营业外支出 dai:应收账款

2022-07-19 10:07匿名提问

好的,谢谢,确认不会收回来了,是相当于我们少做或者少发了,那我就直接入营业外支出,谢谢
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-19 10:09

好的 不客气
孙老师

孙老师2022-07-19 10:10

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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