请问一下,本月我的应交税费-应交增值税有期末余额,我本月需要结转到未交增值税里面么,下个月手法留抵退税应该怎么做

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2022/7/30 18:11:04

请问一下,本月我的应交税费-应交增值税有期末余额,我本月需要结转到未交增值税里面么,下个月手法留抵退税应该怎么做

本月应交税费-应交增值税余额是负数的,有留抵

你的账上余额和申报表留抵金额对的上吗?

金额对的上可以结转到借:应交税费-未交增值税科目

次月收到留抵退税款的时候借银行存款 dai:应交税费-未交增值税

负数也要结转么,代表可以抵扣的增值税

是的

那收到留抵税款的时候怎么做凭证啊

下个月的时候

你也可以这个月先计提:计提时 借:应交税费——增值税留抵税额 dai:应交税费——未交增值税 (2)在实际收到留抵退税款项时,借:银行存款 dai:应交税费——增值税留抵税额

这样处理方便后期查账

那月末留抵,比如应交税费-应交增值税余额是-10,那我结转到未交增值税科目,这个凭证应该怎么做啊

借销项税 转出未交增值税dai进项税

借未交增值税 dai转出未交增值税

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2022-07-30 18:1143568133

请问一下,本月我的应交税费-应交增值税有期末余额,我本月需要结转到未交增值税里面么,下个月手法留抵退税应该怎么做
会计宝

2022-07-30 18:1643568133

本月应交税费-应交增值税余额是负数的,有留抵
会计宝
会计宝

清岚2022-07-30 18:16

你的账上余额和申报表留抵金额对的上吗?
会计宝

清岚2022-07-30 18:17

金额对的上可以结转到借:应交税费-未交增值税科目
会计宝

清岚2022-07-30 18:18

次月收到留抵退税款的时候借银行存款 dai:应交税费-未交增值税

2022-07-30 18:1943568133

负数也要结转么,代表可以抵扣的增值税
会计宝
会计宝

清岚2022-07-30 18:22

是的

2022-07-30 18:2243568133

那收到留抵税款的时候怎么做凭证啊
会计宝

2022-07-30 18:2243568133

下个月的时候
会计宝
会计宝

清岚2022-07-30 18:23

会计宝
会计宝

清岚2022-07-30 18:25

你也可以这个月先计提:计提时 借:应交税费——增值税留抵税额 dai:应交税费——未交增值税 (2)在实际收到留抵退税款项时,借:银行存款 dai:应交税费——增值税留抵税额
会计宝

清岚2022-07-30 18:25

这样处理方便后期查账

2022-07-30 18:3143568133

那月末留抵,比如应交税费-应交增值税余额是-10,那我结转到未交增值税科目,这个凭证应该怎么做啊
会计宝
会计宝

清岚2022-07-31 08:55

借销项税 转出未交增值税dai进项税
会计宝

清岚2022-07-31 08:56

借未交增值税 dai转出未交增值税
清岚

清岚2022-07-31 08:57

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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