你好老师,想咨询一下,公司购买产品,款已付,货已到仓库,发票下个月才到,怎么做账务处理呢

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2022/8/1 19:31:39

你好老师,想咨询一下,公司购买产品,款已付,货已到仓库,发票下个月才到,怎么做账务处理呢

先暂估入库,待收到发票时红冲暂估分录,然后根据发票做正确的分录

具体分录是什么呀,感谢🙏

①暂估时,借:库存商品等 dai:应付账款;②收到发票时红冲暂估分录,借:库存商品等(红字) dai:应付账款(红字);③按照发票做正确分录,借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款

谢谢老师

不客气

可是我款项已经支付了呀,用应付账款,银行存款不就是对不上了吗

付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款

懂了,谢谢

嗯嗯

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2022-08-01 19:3190595531

你好老师,想咨询一下,公司购买产品,款已付,货已到仓库,发票下个月才到,怎么做账务处理呢
会计宝
会计宝

许老师2022-08-01 19:32

先暂估入库,待收到发票时红冲暂估分录,然后根据发票做正确的分录

2022-08-01 19:3390595531

具体分录是什么呀,感谢🙏
会计宝
会计宝

许老师2022-08-01 19:36

①暂估时,借:库存商品等 dai:应付账款;②收到发票时红冲暂估分录,借:库存商品等(红字) dai:应付账款(红字);③按照发票做正确分录,借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款

2022-08-01 19:3990595531

谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-08-01 19:40

不客气

2022-08-01 19:4090595531

可是我款项已经支付了呀,用应付账款,银行存款不就是对不上了吗
会计宝
会计宝

许老师2022-08-01 19:40

付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款

2022-08-01 19:4190595531

懂了,谢谢
会计宝
会计宝

许老师2022-08-01 19:41

嗯嗯
许老师

许老师2022-08-01 19:42

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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