我公司是做技术服务劳务费的。但本身不具备技术加工的能力,需要和第三方厂商签订委托协议进行加工。客户直接将购买的材料比如管子发给厂商,但支付资金是需要从我公司这边支付给厂商。由我给客户开具劳务*技术服务费发票。那这种这种情形下,我给厂商支付的款项改如何做账?怎样确定成本费用?

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2022/8/3 12:18:43

我公司是做技术服务劳务费的。但本身不具备技术加工的能力,需要和第三方厂商签订委托协议进行加工。客户直接将购买的材料比如管子发给厂商,但支付资金是需要从我公司这边支付给厂商。由我给客户开具劳务*技术服务费发票。那这种这种情形下,我给厂商支付的款项改如何做账?怎样确定成本费用?

建议按照差额确认收入、成本

厂商的材料款通过往来款代收代付

你们客户开具劳务*技术服务费发票的话开差额的

因为你们没有加工资质哈

那怎么写分录呢,我给厂商付款的时候怎么写呢

主要是厂商要发票的话,是要你们给开具,还是第三方开具的,他们也能接受

相当于你们在中间赚的是介绍费,是吧?

是的

我们负责给厂商钱,就是加工费

客户给我们钱,我们再给厂商

开票是由你们全开吗

是的

所以想问问老师,应该怎么做账更合适呢?厂商的货款是开给我们的。共14万,拿到了发票。当时我预付6万,我做了借:预付:6,dai:银行 6。现在支付余款8,我做借:应付8 dai:银行8,还没有确认成本,这样应付就成负数了。所以不知道该怎么做合适,请老师解答

老师还在吗?这个问题您还没有回复我呢

你那边点击完结啦?

刚才问题消失了╮(╯▽╰)╭

你们在中间没有赚取差价吗?

支付给厂商的货款,如果票全额开给你们,你们需要确认成本了

发票也拿到了,款项也都支付了,应该是 借:主营业务成本 14 dai:预付账款6 银行存款 8

好的,谢谢老师

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2022-08-03 12:1890611069

我公司是做技术服务劳务费的。但本身不具备技术加工的能力,需要和第三方厂商签订委托协议进行加工。客户直接将购买的材料比如管子发给厂商,但支付资金是需要从我公司这边支付给厂商。由我给客户开具劳务*技术服务费发票。那这种这种情形下,我给厂商支付的款项改如何做账?怎样确定成本费用?
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-03 12:29

建议按照差额确认收入、成本
会计宝

孙老师2022-08-03 12:29

厂商的材料款通过往来款代收代付
会计宝

孙老师2022-08-03 12:30

你们客户开具劳务*技术服务费发票的话开差额的
会计宝

孙老师2022-08-03 12:32

因为你们没有加工资质哈

2022-08-03 12:32

那怎么写分录呢,我给厂商付款的时候怎么写呢
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-03 12:32

主要是厂商要发票的话,是要你们给开具,还是第三方开具的,他们也能接受
会计宝

孙老师2022-08-03 12:33

相当于你们在中间赚的是介绍费,是吧?

2022-08-03 12:34

是的
会计宝

2022-08-03 12:34

我们负责给厂商钱,就是加工费
会计宝

2022-08-03 12:35

客户给我们钱,我们再给厂商
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-03 12:36

开票是由你们全开吗

2022-08-03 12:38

是的
会计宝

2022-08-03 12:43

所以想问问老师,应该怎么做账更合适呢?厂商的货款是开给我们的。共14万,拿到了发票。当时我预付6万,我做了借:预付:6,dai:银行 6。现在支付余款8,我做借:应付8 dai:银行8,还没有确认成本,这样应付就成负数了。所以不知道该怎么做合适,请老师解答
会计宝

2022-08-03 13:01

老师还在吗?这个问题您还没有回复我呢
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-03 14:50

会计宝

孙老师2022-08-03 14:51

你那边点击完结啦?
会计宝

孙老师2022-08-03 14:52

刚才问题消失了╮(╯▽╰)╭
会计宝

孙老师2022-08-03 14:53

你们在中间没有赚取差价吗?
会计宝

孙老师2022-08-03 14:54

支付给厂商的货款,如果票全额开给你们,你们需要确认成本了
会计宝

孙老师2022-08-03 14:56

发票也拿到了,款项也都支付了,应该是 借:主营业务成本 14 dai:预付账款6 银行存款 8

2022-08-03 16:50

好的,谢谢老师
会计宝
孙老师

孙老师2022-08-03 16:51

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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