请问这个月收到下半年租金发票6万,怎么做账呢

2022/8/4 16:28:43

请问这个月收到下半年租金发票6万,怎么做账呢

借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai其他应付款或银行存款

如果要摊销到每个月呢

金额不大,不用摊销

公司领导要求摊销,要怎么做呢

收到发票时借预付帐款 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai其他应付款或银行存款 摊销时借管理费用等 dai预付帐款

所以收到发票时用预付账款吗?

因为你要摊销到6个月

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2022-08-04 16:2840863414

请问这个月收到下半年租金发票6万,怎么做账呢
会计宝
会计宝

高老师2022-08-04 16:30

借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai其他应付款或银行存款

2022-08-04 16:3040863414

如果要摊销到每个月呢
会计宝
会计宝

高老师2022-08-04 16:31

金额不大,不用摊销

2022-08-04 16:3240863414

公司领导要求摊销,要怎么做呢
会计宝
会计宝

高老师2022-08-04 16:34

收到发票时借预付帐款 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai其他应付款或银行存款 摊销时借管理费用等 dai预付帐款

2022-08-04 16:3540863414

所以收到发票时用预付账款吗?
会计宝
会计宝

高老师2022-08-04 16:59

因为你要摊销到6个月

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