计提工资借管理5800贷应付职工薪酬5800 实际发放借应付职工薪酬5800贷其他应收款社保个人承担433.65 其他应收款公积金个人200 应交个人所得税4.99银存5161.36。 这样写对吗

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2022/8/5 15:15:57

计提工资借管理5800dai应付职工薪酬5800 实际发放借应付职工薪酬5800dai其他应收款社保个人承担433.65 其他应收款公积金个人200 应交个人所得税4.99银存5161.36。 这样写对吗

人呢?

可以的,同学

其他应收不是应该在借方吗

先交社保,再发工资的话,一般是其他应收款。先发工资,后交社保的话,一般是其他应付款

对应的二级明细不一样,但是结果一样的。因为其他应收和其他应付之间是相互进行重分类的

可以理解为其他应收为dai方其他应付为借方吗

其他应收的dai方(正常应该是借方),可以理解为是其他应付的dai方

那我这个分录写在了dai方没有问题吗

看具体情况,同学。一般情况下,dai 其他应付款

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2022-08-05 15:1592392595

计提工资借管理5800dai应付职工薪酬5800 实际发放借应付职工薪酬5800dai其他应收款社保个人承担433.65 其他应收款公积金个人200 应交个人所得税4.99银存5161.36。 这样写对吗
会计宝

2022-08-05 15:2892392595

人呢?
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-05 15:32

可以的,同学

2022-08-05 15:4792392595

其他应收不是应该在借方吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-05 15:52

先交社保,再发工资的话,一般是其他应收款。先发工资,后交社保的话,一般是其他应付款
会计宝

孙老师2022-08-05 15:53

对应的二级明细不一样,但是结果一样的。因为其他应收和其他应付之间是相互进行重分类的

2022-08-05 16:0292392595

可以理解为其他应收为dai方其他应付为借方吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-05 16:04

其他应收的dai方(正常应该是借方),可以理解为是其他应付的dai方

2022-08-05 20:4592392595

那我这个分录写在了dai方没有问题吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-05 21:44

看具体情况,同学。一般情况下,dai 其他应付款
孙老师

孙老师2022-08-05 21:45

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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