离职人员缓一个月发工资,当月的社保费用怎么在当月工资条内提现呢

2022/8/8 9:32:39

离职人员缓一个月发工资,当月的社保费用怎么在当月工资条内提现呢

体现

是离职当月还是离职后的一个月?

这部分社保是不是还是公司承担公司部分,个人承担个人部分?

是的,393.4这部分是员工承担,但是这部分员工次月已经没有工资了,扣了

这个社保费是公司向员工要收回来的

个税工资是不是也要申报相应的社保费

那你的工资按照之前的正常计提入账就行,员工承担部分收回来了 借:银行存款等 dai:其他应收款-员工个人社保

之前是在工资中扣除的,现在是单独收回来的,之前的借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 现在是借:借:银行存款等 dai:其他应收款

那我工资表应该怎么做,应发部分填成负数吗

例如他离职当月的工资是200 应发工资(应付职工薪酬是200),实发是200-社保部分(负数)

还是没懂

应付职工薪酬核算的是未扣除员工应承担个人部分的社保、公积金和个人所得税

例如他离职当月上了5天班,一天200块钱,无其他工资和扣费,社保个人承担300 计提工资时 借;管理费用5*200 dai:应付职工薪酬5*200 发放工资时 借:应付职工薪酬5*200dai:其他应收款-个人社保300 银行存款 700

能看明白不?

假如说这一部分人都没有工资了,个人部分我们单独收回来了,工资表怎么做

按照你计算的数据往里面套用就行了

如果工资表想要提现出来,就在工资表里面提现出来,和你计提的工资无关了, 缴纳社保时:借:管理费用-单位社保 其他应收款-个人社保部分 dai:银行存款 借:银行存款 dai:其他应收款-个人社保部分

只是工资表提现出来了,计提工资和发放工资与他们无关,只是缴纳社保时挂个人往来,后期收回冲减就好了

老师合计栏就是这个月工资了,能不能帮我做下分录,计提和发放,我可能理解得比较浅

个人收回部分是4177.1元

个人扣款都包含什么?

社保

扣款

计提时:借:管理费用-员工工资809366.73 dai:应付职工薪酬809366.73 发放工资 借:应付职工薪酬809366.73 dai:其他应收款-个人社保(只核算有工资部分的) 银行存款(实发工资金额)

没有工资只扣社保部分不在计提工资中显示

交纳社保时 借:管理费用-公司成本部分(全部) 其他应收款-个人承担(包含有工资和没有工资部分) dai:银行存款

单独收回没有工资但是缴纳社保 借:银行存款4177.1 dai:其他应收款4177.1

能看明白不能

只剩社保这部分员工要不要申报个税呢,还有个税中社保扣除的数据

根据员工离职的实际日期申报

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-08-08 09:32匿名提问

离职人员缓一个月发工资,当月的社保费用怎么在当月工资条内提现呢
会计宝

2022-08-08 09:39匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-08 09:33匿名提问

体现
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-08 09:49

是离职当月还是离职后的一个月?
会计宝

小妮老师2022-08-08 09:49

这部分社保是不是还是公司承担公司部分,个人承担个人部分?

2022-08-08 10:00匿名提问

是的,393.4这部分是员工承担,但是这部分员工次月已经没有工资了,扣了
会计宝

2022-08-08 10:01匿名提问

这个社保费是公司向员工要收回来的
会计宝

2022-08-08 10:10匿名提问

个税工资是不是也要申报相应的社保费
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-08 10:26

那你的工资按照之前的正常计提入账就行,员工承担部分收回来了 借:银行存款等 dai:其他应收款-员工个人社保
会计宝

小妮老师2022-08-08 10:27

之前是在工资中扣除的,现在是单独收回来的,之前的借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 现在是借:借:银行存款等 dai:其他应收款

2022-08-08 10:47匿名提问

那我工资表应该怎么做,应发部分填成负数吗
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-08 10:51

例如他离职当月的工资是200 应发工资(应付职工薪酬是200),实发是200-社保部分(负数)

2022-08-08 11:04匿名提问

还是没懂
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-08 11:09

应付职工薪酬核算的是未扣除员工应承担个人部分的社保、公积金和个人所得税
会计宝

小妮老师2022-08-08 11:11

例如他离职当月上了5天班,一天200块钱,无其他工资和扣费,社保个人承担300 计提工资时 借;管理费用5*200 dai:应付职工薪酬5*200 发放工资时 借:应付职工薪酬5*200dai:其他应收款-个人社保300 银行存款 700
会计宝

小妮老师2022-08-08 11:12

能看明白不?

2022-08-08 11:12匿名提问

假如说这一部分人都没有工资了,个人部分我们单独收回来了,工资表怎么做
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-08 11:12

按照你计算的数据往里面套用就行了
会计宝

小妮老师2022-08-08 11:14

如果工资表想要提现出来,就在工资表里面提现出来,和你计提的工资无关了, 缴纳社保时:借:管理费用-单位社保 其他应收款-个人社保部分 dai:银行存款 借:银行存款 dai:其他应收款-个人社保部分
会计宝

小妮老师2022-08-08 11:15

只是工资表提现出来了,计提工资和发放工资与他们无关,只是缴纳社保时挂个人往来,后期收回冲减就好了

2022-08-08 11:06匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-08 11:27匿名提问

老师合计栏就是这个月工资了,能不能帮我做下分录,计提和发放,我可能理解得比较浅
会计宝

2022-08-08 11:27匿名提问

个人收回部分是4177.1元
会计宝

2022-08-08 11:25匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-08 11:36

会计宝
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小妮老师2022-08-08 11:36

个人扣款都包含什么?

2022-08-08 11:36匿名提问

社保
会计宝

2022-08-08 11:36匿名提问

扣款
会计宝
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小妮老师2022-08-08 11:43

计提时:借:管理费用-员工工资809366.73 dai:应付职工薪酬809366.73 发放工资 借:应付职工薪酬809366.73 dai:其他应收款-个人社保(只核算有工资部分的) 银行存款(实发工资金额)
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小妮老师2022-08-08 11:43

没有工资只扣社保部分不在计提工资中显示
会计宝

小妮老师2022-08-08 11:45

交纳社保时 借:管理费用-公司成本部分(全部) 其他应收款-个人承担(包含有工资和没有工资部分) dai:银行存款
会计宝

小妮老师2022-08-08 11:45

单独收回没有工资但是缴纳社保 借:银行存款4177.1 dai:其他应收款4177.1
会计宝

小妮老师2022-08-08 11:45

能看明白不能

2022-08-08 11:59匿名提问

只剩社保这部分员工要不要申报个税呢,还有个税中社保扣除的数据
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会计宝

小妮老师2022-08-08 12:05

根据员工离职的实际日期申报

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