政府拨款类工程项目(单独核算),施工人员为劳务派遣员工(我公司给予缴纳保险),每月需要我公司打工资,但是此项目需年底统一拨款,那此员工工资如何下账

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2022/8/11 5:36:00

政府拨款类工程项目(单独核算),施工人员为劳务派遣员工(我公司给予缴纳保险),每月需要我公司打工资,但是此项目需年底统一拨款,那此员工工资如何下账

财政拨款属于不征税收入,不征税收入需要支付的成本费用不可以税前扣除且需要单独核算,所以你支付的员工工资需要计入专项应付款,下设二级科目-工资 借:专项应付款-工资 dai:银行存款

那我工程在结算成本的时候,也需要把工资放在工程施工里一起结算嘛,这个工资是等年末拨款后用此款项统一支付还是现在能用银行存款先支付

请问老师,什么叫不可以税前扣除需要单独核算

企业取得的政府财政拨款等属于《企业所得税法》规定的不征税收入,用于支出所形成的费用,要谨慎对待,不得在计算企业所得税应纳税所得额时予以扣除;若该类不征税收入用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销,也不得在计算企业所得税应纳税所得额时予以扣除。同时,企业取得的财政性资金一旦作为不征税收入处理,相关支出更不能加计扣除。

可以先行支付 后期收到财政拨款在对冲

请问老师如何对冲,此拨款直接打给各商户,不能打进公司账户

你的意思 财政拨款不是拨付你公司的

对,直接拨给产生费用的商户,不拨给我公司

财政拨款拨付主体难道不是给你们么,就是你们公司申请的财政拨款,然后直接帮你们代为支出到生产企业,还是直接财政拨款与你公司无关

拨付主体是我们,但是代为支出到生产企业,不能进我公司账户,就是财政所谓的直接支付

该笔财政拨款有没有要求专款专用 如果要求专款专用 你收入和支出都计入专项应付款核算,拨付到了其他企业,你想账务处理也要对该笔专项应付款一收一付

是专款专用的,所以这个工资是不是需要等款来了之后才能付啊

可以先支付啊 借:专项应付款 工资 dai:银行存款 财政拨款到了 在反分录

请问老师返分录怎么下,返了之后这个💰打到哪里啊

你提前垫付了 后期你就收回啊 借:银行存款 dai:专项应付款工资 财政拨款专款专用的你所有的收入支出都是通过专项应付款核算 用不到其他科目 只要把该科目核算好就行了

老师,我还是没太看懂,后期收回,借:银行存款,那财政不能把💰打到我账户啊

我再来给你举个例子把 某些建筑工程100元 属于财政拨款 但是该拨款不允许直接拨付给你 必须拨付给的材料商或者施工缝 其中A 40元 B60元,目前财政拨款需要年底支付,但是你现在需要支付A工资10元 你可以提前支付 借:专项应付款 10dai:银行存款 10 等到年底 政府把拨款转到A企业 A企业需要把10元垫款归还给你 借:银行存款 dai:专项应付款 同时政府打到A企业的款项 你需要在做一笔 借:专项应付款-A 40 dai:专项应付款-政府拨款 40

好的,谢谢老师

不客气 ,祝你工作顺利 ,可以对老师加个关注, 以后有问题 ,欢迎再来会计宝发起提问 !

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2022-08-11 05:36匿名提问

政府拨款类工程项目(单独核算),施工人员为劳务派遣员工(我公司给予缴纳保险),每月需要我公司打工资,但是此项目需年底统一拨款,那此员工工资如何下账
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秦枫老师2022-08-11 05:41

财政拨款属于不征税收入,不征税收入需要支付的成本费用不可以税前扣除且需要单独核算,所以你支付的员工工资需要计入专项应付款,下设二级科目-工资 借:专项应付款-工资 dai:银行存款

2022-08-11 05:50匿名提问

那我工程在结算成本的时候,也需要把工资放在工程施工里一起结算嘛,这个工资是等年末拨款后用此款项统一支付还是现在能用银行存款先支付
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2022-08-11 05:51匿名提问

请问老师,什么叫不可以税前扣除需要单独核算
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秦枫老师2022-08-11 05:59

企业取得的政府财政拨款等属于《企业所得税法》规定的不征税收入,用于支出所形成的费用,要谨慎对待,不得在计算企业所得税应纳税所得额时予以扣除;若该类不征税收入用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销,也不得在计算企业所得税应纳税所得额时予以扣除。同时,企业取得的财政性资金一旦作为不征税收入处理,相关支出更不能加计扣除。
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秦枫老师2022-08-11 05:59

可以先行支付 后期收到财政拨款在对冲

2022-08-11 06:03匿名提问

请问老师如何对冲,此拨款直接打给各商户,不能打进公司账户
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秦枫老师2022-08-11 06:04

你的意思 财政拨款不是拨付你公司的

2022-08-11 06:06匿名提问

对,直接拨给产生费用的商户,不拨给我公司
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秦枫老师2022-08-11 06:10

财政拨款拨付主体难道不是给你们么,就是你们公司申请的财政拨款,然后直接帮你们代为支出到生产企业,还是直接财政拨款与你公司无关

2022-08-11 06:14匿名提问

拨付主体是我们,但是代为支出到生产企业,不能进我公司账户,就是财政所谓的直接支付
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秦枫老师2022-08-11 06:18

该笔财政拨款有没有要求专款专用 如果要求专款专用 你收入和支出都计入专项应付款核算,拨付到了其他企业,你想账务处理也要对该笔专项应付款一收一付

2022-08-11 06:20匿名提问

是专款专用的,所以这个工资是不是需要等款来了之后才能付啊
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秦枫老师2022-08-11 06:22

可以先支付啊 借:专项应付款 工资 dai:银行存款 财政拨款到了 在反分录

2022-08-11 06:28匿名提问

请问老师返分录怎么下,返了之后这个💰打到哪里啊
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秦枫老师2022-08-11 06:30

你提前垫付了 后期你就收回啊 借:银行存款 dai:专项应付款工资 财政拨款专款专用的你所有的收入支出都是通过专项应付款核算 用不到其他科目 只要把该科目核算好就行了

2022-08-11 07:38匿名提问

老师,我还是没太看懂,后期收回,借:银行存款,那财政不能把💰打到我账户啊
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秦枫老师2022-08-11 08:31

我再来给你举个例子把 某些建筑工程100元 属于财政拨款 但是该拨款不允许直接拨付给你 必须拨付给的材料商或者施工缝 其中A 40元 B60元,目前财政拨款需要年底支付,但是你现在需要支付A工资10元 你可以提前支付 借:专项应付款 10dai:银行存款 10 等到年底 政府把拨款转到A企业 A企业需要把10元垫款归还给你 借:银行存款 dai:专项应付款 同时政府打到A企业的款项 你需要在做一笔 借:专项应付款-A 40 dai:专项应付款-政府拨款 40

2022-08-11 09:12匿名提问

好的,谢谢老师
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秦枫老师2022-08-11 09:25

不客气 ,祝你工作顺利 ,可以对老师加个关注, 以后有问题 ,欢迎再来会计宝发起提问 !
秦枫老师

秦枫老师2022-08-11 09:26

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