2022/9/20 16:04:39
老师,我公司是进出口贸易公司,我想问一下,合同写的国外付款usd 100,银行回单上写的是收到usd82,附注里写的是国外扣费usd 28,出口报关单上的价值是usd100。预收货款时候我写的分录是
借 银行 usd 82
dai 预收 usd 82
但是有报关单后结转收入应该是
借 预收usd usd100
dai 销税 13
主营收入87
那我这两笔分录的预收差国外扣款的28,应该怎么办呢
还是说 收到预收款时候应该先预收100,再写一个扣费28的分录
扣的28是什么款
应该是手续费?具体没写
只写着扣款了
借 预收usd usd82
财务费用/销售费用28
dai 销税 13
主营收入87
国外扣费要拿到扣费凭单
老师,没有凭单怎么办,就是收款回单的附加信息里写的 这个扣款
这样的
凭这个单据入账
好的,那我最开始收预收款的时候,这么写吗
借 银行 100
dai 预收100
但是收到后我们会先结汇 结汇写100 还是82
没有,预收款按实际收到的金额82入账
确认收入时
借 预收usd usd82
财务费用/销售费用28
dai 销税 13
主营收入87
这样也是平衡的
好的老师,老师假如我这28想计入亏损呢,我应该怎么做,计入营业外支出吗
做营业外支出
好的老师,那是这么写吗
借 营业外支出
dai
应该dai什么科目呀老师
跟主营业务收入那个分录一起做啊
确认收入时
借 预收usd usd82
财务费用或销售费用或营业外支出28
dai 销税 13
主营收入87
好的老师,谢谢老师,明白啦
老师,这28我要是计入营业外支出的话,明细科目是坏账损失还是盘亏损时
放其他
好的,谢谢老师
老师
借 预收 82
财务费28
dai主营收入87
销项23
这个分录是不是就是说 财务费的28也一起算销项税了
销项13打错了
不是。意思就是你含税收入是100,实际收到款82,未收到的28国外扣费计入财务费用(相当于给客户的折扣)