老师,我想请问一下 住建局拨入工作经费30万,不需要偿还,我们公司怎么做会计分录?

2022/9/26 17:05:32

老师,我想请问一下 住建局拨入工作经费30万,不需要偿还,我们公司怎么做会计分录?

请问一下你们是行政事业单位还是企业

是企业

类似于政府控股的企业

收到工作经费 借:银行存款 dai:递延收益 以后期间使用这个经费 借:管理费用等 dai:银行存款 同时 借:递延收益 dai:其他收益

以前他们记账记错了,记成了 借:银行存款 dai:其他应付款 然后后面进行了调整,就变成了 借:管理费用 dai其他应付款 期间发生的经费倒是记进去管理费用里面了,但是还有拨过来的30万还在其他应付款里面 所以我现在这样子做可以吗? 借:银行存款 30万 dai:递延收益 30万 借:递延收益 30万 dai:其他收益 30万

对。 30万全部用完的情况下是这么结转。没用完只确认已用部分

打√的是对打×的错误调整吗?

打√的是对打×的错误调整吗?

这30万都花完的情况下 借:其他应付款30 dai:递延收益30 借:递延收益30 dai其他收益30

噢噢噢,懂了!谢谢老师指教!

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-09-26 17:05匿名提问

老师,我想请问一下 住建局拨入工作经费30万,不需要偿还,我们公司怎么做会计分录?
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-26 17:07

请问一下你们是行政事业单位还是企业

2022-09-26 17:09匿名提问

是企业
会计宝

2022-09-26 17:09匿名提问

类似于政府控股的企业
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-26 17:12

收到工作经费 借:银行存款 dai:递延收益 以后期间使用这个经费 借:管理费用等 dai:银行存款 同时 借:递延收益 dai:其他收益

2022-09-26 17:21匿名提问

以前他们记账记错了,记成了 借:银行存款 dai:其他应付款 然后后面进行了调整,就变成了 借:管理费用 dai其他应付款 期间发生的经费倒是记进去管理费用里面了,但是还有拨过来的30万还在其他应付款里面 所以我现在这样子做可以吗? 借:银行存款 30万 dai:递延收益 30万 借:递延收益 30万 dai:其他收益 30万
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-26 17:22

对。 30万全部用完的情况下是这么结转。没用完只确认已用部分

2022-09-26 17:42匿名提问

会计宝
会计宝

2022-09-26 17:27匿名提问

打√的是对打×的错误调整吗?
会计宝

2022-09-26 17:27匿名提问

打√的是对打×的错误调整吗?
会计宝
会计宝

甘老师2022-09-26 17:28

这30万都花完的情况下 借:其他应付款30 dai:递延收益30 借:递延收益30 dai其他收益30

2022-09-26 17:31匿名提问

噢噢噢,懂了!谢谢老师指教!
会计宝

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