老师你好,请问9月的原材料款,发票开在了10月,这个该如何处理呀?

2022/10/11 9:14:31

老师你好,请问9月的原材料款,发票开在了10月,这个该如何处理呀?

你们是购进材料方对吗

是的

9月按收到的材料先暂估入库 借:原材料暂估 dai:应付账款暂付/银行存款

10月收到发票,红冲暂估,按发票实际入账

这批原材料已经全部出库并使用了,这样可以做成本吗?

一样是从领用原材料结转到生产成本,生产成本结转到库存商品,出售再结转到成本,一步一步来

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-11 09:14SL

老师你好,请问9月的原材料款,发票开在了10月,这个该如何处理呀?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-11 09:16

你们是购进材料方对吗

2022-10-11 09:19SL

是的
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-11 09:20

9月按收到的材料先暂估入库 借:原材料暂估 dai:应付账款暂付/银行存款
会计宝

甘老师2022-10-11 09:21

10月收到发票,红冲暂估,按发票实际入账

2022-10-11 09:24SL

这批原材料已经全部出库并使用了,这样可以做成本吗?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-11 09:27

一样是从领用原材料结转到生产成本,生产成本结转到库存商品,出售再结转到成本,一步一步来

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