老师,员工转回多付报销款怎么做账

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2022/10/18 15:41:49

老师,员工转回多付报销款怎么做账

冲原来多付的时候挂账的科目

就是假如之前作账按500做进去 其实实付499.99 退回0.01 我做的是借银行存款dai管理费用-对应的员工 但是管理费用下面还是挂着0.01

之前做的是 借:管理费用500 dai:银行存款500的挂

现在做 借:银行存款0.01 借:管理费用-0.01

一般情况,费用的红字冲销做借方负数不做dai方

不平衡,是哪里做错了吗

借方红字

你做的dai方红字

谢谢老师

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2022-10-18 15:41zdy

老师,员工转回多付报销款怎么做账
会计宝
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杨老师2022-10-18 15:42

冲原来多付的时候挂账的科目

2022-10-18 15:49zdy

就是假如之前作账按500做进去 其实实付499.99 退回0.01 我做的是借银行存款dai管理费用-对应的员工 但是管理费用下面还是挂着0.01
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-18 15:52

之前做的是 借:管理费用500 dai:银行存款500的挂
会计宝

杨老师2022-10-18 15:52

现在做 借:银行存款0.01 借:管理费用-0.01
会计宝

杨老师2022-10-18 15:53

一般情况,费用的红字冲销做借方负数不做dai方

2022-10-18 15:31zdy

会计宝
会计宝

2022-10-18 15:55zdy

不平衡,是哪里做错了吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-18 15:56

借方红字
会计宝

杨老师2022-10-18 15:56

你做的dai方红字

2022-10-18 16:09zdy

谢谢老师
会计宝
杨老师

杨老师2022-10-18 16:10

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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