老师好,财务接手别人做的账,有科目余额表录入财务初始余额,借方有固定资产,后期应该怎么做?这些余额需要做平吗

2022/12/10 16:35:17

老师好,财务接手别人做的账,有科目余额表录入财务初始余额,借方有固定资产,后期应该怎么做?这些余额需要做平吗

一般是录入做期初余额

后面根据实际发生的业务记账就行

固定资产按原来的政策和年限接着计提折旧就行

我已经录入了,就有很多固定资产,例如床300,电话机100,后期应该怎么做分录把这些金额做平?对固定资产这块不是很了解

吖办公家具一般按5年计提折旧,电子设备按3年 每月计提折旧 借:管理费用等 dai:累计折旧

固定资产使用年限期满报废 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:营业外支出(小企业清理净损失) dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额(变卖的销项税)

这些数最后折旧完就会平了是吗

是的

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-12-10 16:35L??

老师好,财务接手别人做的账,有科目余额表录入财务初始余额,借方有固定资产,后期应该怎么做?这些余额需要做平吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-10 16:35

一般是录入做期初余额
会计宝

甘老师2022-12-10 16:36

后面根据实际发生的业务记账就行
会计宝

甘老师2022-12-10 16:36

固定资产按原来的政策和年限接着计提折旧就行

2022-12-10 16:39L??

我已经录入了,就有很多固定资产,例如床300,电话机100,后期应该怎么做分录把这些金额做平?对固定资产这块不是很了解
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-10 16:40

吖办公家具一般按5年计提折旧,电子设备按3年 每月计提折旧 借:管理费用等 dai:累计折旧
会计宝

甘老师2022-12-10 16:42

固定资产使用年限期满报废 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:营业外支出(小企业清理净损失) dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额(变卖的销项税)

2022-12-10 16:53L??

会计宝
会计宝

2022-12-10 16:01L??

会计宝
会计宝

2022-12-10 16:44L??

这些数最后折旧完就会平了是吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-11 19:53

是的

问答已结束!

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