其他单位先让我单位代付一笔资金给职工补助,下个月才还这笔代付款。请问应该要怎么做呢

2023/1/5 23:10:30

其他单位先让我单位代付一笔资金给职工补助,下个月才还这笔代付款。请问应该要怎么做呢

代付时,借:其他应收款 dai:银行存款;收到还款时,借:银行存款 dai:其他应收款

但因代付给我单位的职工补助需要统计到(季度需统计付给职工多少奖金补助),应该再怎么调整才能体现出来呢

这个费用实际不属于你们发生的,不应该统计进去

你们只是代付

我们是事业单位,这笔款是上级单位本来拨给我们付的。但因为时间缘故先由我们资金付,下个月再补给我们。按照之前的流程,直接拨下来不垫付的话,这笔款全是给我们的财政资金户拨付出去。

同学你好,如果是我们垫付,代付时,借:其他应收款 dai:银行存款;收到还款时,借:银行存款 dai:其他应收款

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2023-01-05 23:10匿名提问

其他单位先让我单位代付一笔资金给职工补助,下个月才还这笔代付款。请问应该要怎么做呢
会计宝
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许老师2023-01-05 23:11

代付时,借:其他应收款 dai:银行存款;收到还款时,借:银行存款 dai:其他应收款

2023-01-05 23:15匿名提问

但因代付给我单位的职工补助需要统计到(季度需统计付给职工多少奖金补助),应该再怎么调整才能体现出来呢
会计宝
会计宝

许老师2023-01-06 08:30

这个费用实际不属于你们发生的,不应该统计进去
会计宝

许老师2023-01-06 08:30

你们只是代付

2023-01-06 09:01匿名提问

我们是事业单位,这笔款是上级单位本来拨给我们付的。但因为时间缘故先由我们资金付,下个月再补给我们。按照之前的流程,直接拨下来不垫付的话,这笔款全是给我们的财政资金户拨付出去。
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-06 09:08

同学你好,如果是我们垫付,代付时,借:其他应收款 dai:银行存款;收到还款时,借:银行存款 dai:其他应收款
会计宝

云峰老师2023-01-06 09:09

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