你好老师,请我一下 2022年10月份缴纳社保的分录应该是借:应付职工薪酬社保 其他应付款 贷:银行存款,做成了借:管理费用社保 其他应付款 贷:银行存款 请问我2023年一月份应该如何改正,已经跨年了,分录应该怎么写

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2023/2/6 16:19:00

你好老师,请我一下 2022年10月份缴纳社保的分录应该是借:应付职工薪酬社保 其他应付款 dai:银行存款,做成了借:管理费用社保 其他应付款 dai:银行存款 请问我2023年一月份应该如何改正,已经跨年了,分录应该怎么写

你们是企业准则还是小企业准则?

涉及金额大不大?

金额1.8万 小企业会计准则

直接调整在当期

借:管理费用1.8(红字)借:应付职工薪酬

其他不用改变是吗

不用

直接调整在当期了影响当期的数据

好的 谢谢老师

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-02-06 16:1950695427

你好老师,请我一下 2022年10月份缴纳社保的分录应该是借:应付职工薪酬社保 其他应付款 dai:银行存款,做成了借:管理费用社保 其他应付款 dai:银行存款 请问我2023年一月份应该如何改正,已经跨年了,分录应该怎么写
会计宝
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andy老师2023-02-06 16:21

你们是企业准则还是小企业准则?
会计宝

andy老师2023-02-06 16:21

涉及金额大不大?

2023-02-06 16:2550695427

金额1.8万 小企业会计准则
会计宝
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andy老师2023-02-06 16:26

直接调整在当期
会计宝

andy老师2023-02-06 16:26

借:管理费用1.8(红字)借:应付职工薪酬

2023-02-06 16:2750695427

其他不用改变是吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-02-06 16:27

不用
会计宝

andy老师2023-02-06 16:28

直接调整在当期了影响当期的数据

2023-02-06 16:2950695427

好的 谢谢老师
会计宝
andy老师

andy老师2023-02-06 16:30

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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