收到供应商的返利抵消应付账款怎么做分录 借:应付账款, 贷:什么科目

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2023/5/11 14:28:58

收到供应商的返利抵消应付账款怎么做分录 借:应付账款, dai:什么科目

冲减销售成本

如果商品已经出售,dai 主营业务成本

那假如不抵扣应付账款,对方给我返利的话怎么做分录

看是现金返利还是实务返利

如果是现金返利,如果是一般纳税人原来收到的是进项票,借 银行存款 dai 主营业务成本 应交税费-应交增值税进项转出

好的

嗯嗯

那这个税额要自己算的

是的

按照平时开票的税率吗

比如原来购进时开票专票,不含税金额1000,进项税额130。返利了113,借 银行存款113 dai 主营业务成本100 应交税费-应交增值税进项转出13

假如我上月多结转了成本,本月需要调整结转吗

需要

冲回是吧

是的

谢谢

不客气

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2023-05-11 14:2884677205

收到供应商的返利抵消应付账款怎么做分录 借:应付账款, dai:什么科目
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-11 14:31

冲减销售成本
会计宝

王苗苗老师2023-05-11 14:33

如果商品已经出售,dai 主营业务成本

2023-05-11 14:3784677205

那假如不抵扣应付账款,对方给我返利的话怎么做分录
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-11 14:38

看是现金返利还是实务返利
会计宝

王苗苗老师2023-05-11 14:40

如果是现金返利,如果是一般纳税人原来收到的是进项票,借 银行存款 dai 主营业务成本 应交税费-应交增值税进项转出

2023-05-11 14:5584677205

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-11 14:56

嗯嗯

2023-05-11 15:1784677205

那这个税额要自己算的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-11 15:18

是的

2023-05-11 15:2384677205

按照平时开票的税率吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-11 15:33

比如原来购进时开票专票,不含税金额1000,进项税额130。返利了113,借 银行存款113 dai 主营业务成本100 应交税费-应交增值税进项转出13

2023-05-11 16:2584677205

假如我上月多结转了成本,本月需要调整结转吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-11 16:27

需要

2023-05-11 16:2984677205

冲回是吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-11 16:29

是的

2023-05-11 16:2984677205

谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-11 16:30

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2023-05-11 16:31

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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