前年开了张发票本来要作废没作废,当时分录是,借,预收贷主营收入和销项,现在怎么调整呢

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2023/5/17 21:23:34

前年开了张发票本来要作废没作废,当时分录是,借,预收dai主营收入和销项,现在怎么调整呢

你什么时候作废了 红字做该分录

没有作废

现在还没作废

没作废 暂不处理

可以当做收到库存现金,我该怎么填呢

老师

你的意思 原先你挂了预收 现在收到现金是么

是的

老板也同意这样

你既然收到钱 证明本身就是应该开票的 你为啥还要作废

直接借:现金 dai:预收账款

当时没作废,所以现在就不做作废处理了,想把他转为现金

可以啊 把预收冲销了就可以

怎么做分录呢

借 现金 dai 预收账款

你说你之前做到预收了 所以要对冲预收

可是预收放到dai方变200了

是之前会计的设置预收借dai方向了吗

老师?

不会啊 你当时到底怎么挂的 没有挂应收 挂的预收是么

对得

借是预收

那你这样 先做原来会计的负数分录 借:预收 负数 dai:主营业务收入 负数 应交税费 负数 在做正确的分录 借:应收 正数 dai:主营业务收入 正数 应交税费 正数

在借:现金 dai:应收账款

可是-100预收变成了200了

这怎么回事呀,老师

不会的

我输了,变成了200

你都负数冲销了 预收就是0了

你的软件问题吧

我怀疑是之前设置的借dai方向有问题

之前会计做的

我现在只能借100才能变成0

你想想看 你之前计入了预收账款借方 现在冲销预收账款的借方 不会出现相加 只会相减少

那估计就是

那现在怎么办呢?

你的意思 你现在预收必须借方:预收账款 正数 预收账款往来才可以冲销 那你对应科目现金难道减少 更不对了

你想想看 你之前计入了预收账款借方 现在冲销预收账款的借方 不会出现相加 只会相减少 对得,现在是这样

所以dai方不知道咋处理了

你还能拿反结账么

不可以了

19年的我刚再看了

那我是不是只能放在那不处理了呢

嗯 问问你的软件方

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2023-05-17 21:23匿名提问

前年开了张发票本来要作废没作废,当时分录是,借,预收dai主营收入和销项,现在怎么调整呢
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:24

你什么时候作废了 红字做该分录

2023-05-17 21:25匿名提问

没有作废
会计宝

2023-05-17 21:25匿名提问

现在还没作废
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:25

没作废 暂不处理

2023-05-17 21:25匿名提问

可以当做收到库存现金,我该怎么填呢
会计宝

2023-05-17 21:26匿名提问

老师
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:26

你的意思 原先你挂了预收 现在收到现金是么

2023-05-17 21:27匿名提问

是的
会计宝

2023-05-17 21:27匿名提问

老板也同意这样
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:27

你既然收到钱 证明本身就是应该开票的 你为啥还要作废
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:28

直接借:现金 dai:预收账款

2023-05-17 21:28匿名提问

当时没作废,所以现在就不做作废处理了,想把他转为现金
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:28

可以啊 把预收冲销了就可以

2023-05-17 21:29匿名提问

怎么做分录呢
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:29

借 现金 dai 预收账款
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:30

你说你之前做到预收了 所以要对冲预收

2023-05-17 21:31匿名提问

可是预收放到dai方变200了
会计宝

2023-05-17 21:31匿名提问

是之前会计的设置预收借dai方向了吗
会计宝

2023-05-17 21:36匿名提问

老师?
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:38

不会啊 你当时到底怎么挂的 没有挂应收 挂的预收是么

2023-05-17 21:38匿名提问

对得
会计宝

2023-05-17 21:38匿名提问

借是预收
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:40

那你这样 先做原来会计的负数分录 借:预收 负数 dai:主营业务收入 负数 应交税费 负数 在做正确的分录 借:应收 正数 dai:主营业务收入 正数 应交税费 正数
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:40

在借:现金 dai:应收账款

2023-05-17 21:40匿名提问

会计宝

2023-05-17 21:41匿名提问

可是-100预收变成了200了
会计宝

2023-05-17 21:41匿名提问

这怎么回事呀,老师
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:41

不会的

2023-05-17 21:42匿名提问

我输了,变成了200
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:42

你都负数冲销了 预收就是0了
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:42

你的软件问题吧

2023-05-17 21:42匿名提问

我怀疑是之前设置的借dai方向有问题
会计宝

2023-05-17 21:42匿名提问

之前会计做的
会计宝

2023-05-17 21:43匿名提问

我现在只能借100才能变成0
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:43

你想想看 你之前计入了预收账款借方 现在冲销预收账款的借方 不会出现相加 只会相减少
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:43

那估计就是

2023-05-17 21:43匿名提问

那现在怎么办呢?
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:45

你的意思 你现在预收必须借方:预收账款 正数 预收账款往来才可以冲销 那你对应科目现金难道减少 更不对了

2023-05-17 21:46匿名提问

你想想看 你之前计入了预收账款借方 现在冲销预收账款的借方 不会出现相加 只会相减少 对得,现在是这样
会计宝

2023-05-17 21:46匿名提问

所以dai方不知道咋处理了
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:46

你还能拿反结账么

2023-05-17 21:46匿名提问

不可以了
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:47

2023-05-17 21:47匿名提问

19年的我刚再看了
会计宝

2023-05-17 21:47匿名提问

那我是不是只能放在那不处理了呢
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-17 21:47

嗯 问问你的软件方
秦枫老师

秦枫老师2023-05-17 21:48

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