门窗安装行业 如果门窗的制造费用和管理费用混在一起了 现在只知道窗户的原材料成本 怎么能知道做窗户的成本是多少呢

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2023/7/18 21:00:21

门窗安装行业 如果门窗的制造费用和管理费用混在一起了 现在只知道窗户的原材料成本 怎么能知道做窗户的成本是多少呢

已经混在一起分不开的,要分的话只能一项一项往外扒,进制造费用的大头应该只有安装设备的折旧,安装人员的工资

把这2项扒出来再加上材料费用,就是成本

生产窗就是生产设备的折旧加生产人员工资

电费如果有电费分配表能扒出来,如果没有没法扒

可以从现在车间单独装电表,做电费分配表,然后有一个月的数之后,以前的可以按这个月的比例大概分一分

老师!老板明天就要数据 大概的分配下有没有什么方法呢?老板想知道做窗户到底是赚了还是亏了

固定资产有明细表吧?工资有工资表,很好扒的

电费实在不行你按照人员数摊,但是不准确

固定工资有明细表但是没有折旧表 工资每个月都有明细表

再快一点的,你就找一个月的折旧和工资,然后要算几个月的直接乘,但是同时准确率也会下降

折旧没有表每个月怎么计提做账的?

😂接手的时候这里只有一个文员 一个出纳 她们做的是流水线 进来的钱一个表 出去的钱一个表

就是没有固定资产折旧的表,每个月也不做账?

那你直接不要管设备折旧,直接材料成本➕工人工资➕电费,给老板汇报的时候说一下不包括现有设备的折旧

是的呢 我要做正规的账 该从哪里下手呢

你就从现在开始做账就行,以前的估计也补不清楚

建账把实收资本做上(如果实收到位的话),把你建账时的银行存款和现金做上,库存盘点一下做上,报表不平差额做到其他应收或者其他应付

这就是你的期初数,然后你就正常做当期的账就行

然后你肯定有设备啥的,也先做上(这个金额都比较大应该能找到金额,做上)

差额反正就挤到一个往来科目,后期如果发现以前的东西(比方有应收应付这样的)就从期初的挤的这个往来往外调整

就是把你现在知道的都整理到期初,报表肯定会不平,不平的差额挤到一个往来科目,后期再发现啥再调整

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2023-07-18 21:0072063320

门窗安装行业 如果门窗的制造费用和管理费用混在一起了 现在只知道窗户的原材料成本 怎么能知道做窗户的成本是多少呢
会计宝
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杨老师2023-07-18 21:02

已经混在一起分不开的,要分的话只能一项一项往外扒,进制造费用的大头应该只有安装设备的折旧,安装人员的工资
会计宝

杨老师2023-07-18 21:03

把这2项扒出来再加上材料费用,就是成本
会计宝

杨老师2023-07-18 21:03

生产窗就是生产设备的折旧加生产人员工资
会计宝

杨老师2023-07-18 21:04

电费如果有电费分配表能扒出来,如果没有没法扒
会计宝

杨老师2023-07-18 21:05

可以从现在车间单独装电表,做电费分配表,然后有一个月的数之后,以前的可以按这个月的比例大概分一分

2023-07-18 21:0872063320

老师!老板明天就要数据 大概的分配下有没有什么方法呢?老板想知道做窗户到底是赚了还是亏了
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-18 21:09

固定资产有明细表吧?工资有工资表,很好扒的
会计宝

杨老师2023-07-18 21:10

电费实在不行你按照人员数摊,但是不准确

2023-07-18 21:1172063320

固定工资有明细表但是没有折旧表 工资每个月都有明细表
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-18 21:12

再快一点的,你就找一个月的折旧和工资,然后要算几个月的直接乘,但是同时准确率也会下降
会计宝

杨老师2023-07-18 21:12

折旧没有表每个月怎么计提做账的?

2023-07-18 21:1572063320

😂接手的时候这里只有一个文员 一个出纳 她们做的是流水线 进来的钱一个表 出去的钱一个表
会计宝
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杨老师2023-07-18 21:15

就是没有固定资产折旧的表,每个月也不做账?
会计宝

杨老师2023-07-18 21:17

那你直接不要管设备折旧,直接材料成本➕工人工资➕电费,给老板汇报的时候说一下不包括现有设备的折旧

2023-07-18 21:1772063320

是的呢 我要做正规的账 该从哪里下手呢
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-18 21:19

你就从现在开始做账就行,以前的估计也补不清楚
会计宝

杨老师2023-07-18 21:21

建账把实收资本做上(如果实收到位的话),把你建账时的银行存款和现金做上,库存盘点一下做上,报表不平差额做到其他应收或者其他应付
会计宝

杨老师2023-07-18 21:21

这就是你的期初数,然后你就正常做当期的账就行
会计宝

杨老师2023-07-18 21:23

然后你肯定有设备啥的,也先做上(这个金额都比较大应该能找到金额,做上)
会计宝

杨老师2023-07-18 21:24

差额反正就挤到一个往来科目,后期如果发现以前的东西(比方有应收应付这样的)就从期初的挤的这个往来往外调整
会计宝

杨老师2023-07-18 21:25

就是把你现在知道的都整理到期初,报表肯定会不平,不平的差额挤到一个往来科目,后期再发现啥再调整
会计宝

杨老师2023-07-18 21:26

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2023-07-18 21:5172063320

好的明白啦 非常感谢老师!
会计宝
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杨老师2023-07-18 21:51

不客气
杨老师

杨老师2023-07-18 21:52

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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