请问一下公司在3月份进了一批货取得可抵扣税额为20000元的增值税专用发票,3月份销项税额30000元,减去进项实际缴纳1万元,5月份才告知这批货物用不了成废品了,该怎么处理呢?需要补缴3月份的税吗?

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2023/12/3 11:57:34

请问一下公司在3月份进了一批货取得可抵扣税额为20000元的增值税专用发票,3月份销项税额30000元,减去进项实际缴纳1万元,5月份才告知这批货物用不了成废品了,该怎么处理呢?需要补缴3月份的税吗?

如果退货,需要对方开红字发票

如果是因为我们自身问题造成损失,造成无法退货的情况呢?且这批货也确实无法使用了

那需要做进项税转出

和当月一起申报缴纳税款就行

好的明白了,谢谢老师

不客气

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2023-12-03 11:57匿名提问

请问一下公司在3月份进了一批货取得可抵扣税额为20000元的增值税专用发票,3月份销项税额30000元,减去进项实际缴纳1万元,5月份才告知这批货物用不了成废品了,该怎么处理呢?需要补缴3月份的税吗?
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Lucky2023-12-03 11:59

如果退货,需要对方开红字发票

2023-12-03 12:01匿名提问

如果是因为我们自身问题造成损失,造成无法退货的情况呢?且这批货也确实无法使用了
会计宝
会计宝

Lucky2023-12-03 12:01

那需要做进项税转出
会计宝

Lucky2023-12-03 12:03

和当月一起申报缴纳税款就行

2023-12-03 12:04匿名提问

好的明白了,谢谢老师
会计宝
会计宝

Lucky2023-12-03 12:06

不客气
Lucky

Lucky2023-12-03 12:07

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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