二月份应开发票208290.4实开发票208371多开了应该退款的80.6。现在要退回多余的款项2840.6,那对方公司多开的80.6应该如何处理

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2023/12/29 18:07:33

二月份应开发票208290.4实开发票208371多开了应该退款的80.6。现在要退回多余的款项2840.6,那对方公司多开的80.6应该如何处理

对方发票金额多开的是吗?

按实际确认的金额入账

是的,对方多开了应该退款的80.6

实际金额与发票金额不一致。按实际确认

那这80.6应该如何处理

收到发票没有确认多余的金额,就无需处理

年末应退回的总金额是2840.6但是二月份收到的发票应开金额是208290.4实际金额是208371,对方公司多给我们开了80.6这个账应该怎么平,只能冲红吗

是的,发生退款,是要做红冲处理

如果之前是根据发票上金额确认费用,对于多开的金额是不要付款的,可以记到营业外收入

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2023-12-29 18:0797436279

二月份应开发票208290.4实开发票208371多开了应该退款的80.6。现在要退回多余的款项2840.6,那对方公司多开的80.6应该如何处理
会计宝

2023-12-29 18:3397436279

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tammy老师2023-12-29 18:09

对方发票金额多开的是吗?
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tammy老师2023-12-29 18:10

按实际确认的金额入账

2023-12-29 18:1197436279

是的,对方多开了应该退款的80.6
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tammy老师2023-12-29 18:11

实际金额与发票金额不一致。按实际确认

2023-12-29 18:1297436279

那这80.6应该如何处理
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tammy老师2023-12-29 18:14

收到发票没有确认多余的金额,就无需处理

2023-12-29 18:1997436279

年末应退回的总金额是2840.6但是二月份收到的发票应开金额是208290.4实际金额是208371,对方公司多给我们开了80.6这个账应该怎么平,只能冲红吗
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tammy老师2023-12-29 18:22

是的,发生退款,是要做红冲处理
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tammy老师2023-12-29 18:24

如果之前是根据发票上金额确认费用,对于多开的金额是不要付款的,可以记到营业外收入
tammy老师

tammy老师2023-12-29 18:25

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