请问老师,什么情况会出现 借:其他应付款,贷:应收账款 这个分录? 销售商品时, 确认收入时生成应收单过一笔分录:借:应收账款,贷:主营业务收入+税; 现在收款生成收款单,要求分录是,借:其他应付款,贷:应收账款。现在我不知道实际业务,只能看到凭证,不知道为什么收到实际款项不计入银行存款

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2024/1/15 15:30:35

请问老师,什么情况会出现 借:其他应付款,dai:应收账款 这个分录? 销售商品时, 确认收入时生成应收单过一笔分录:借:应收账款,dai:主营业务收入+税; 现在收款生成收款单,要求分录是,借:其他应付款,dai:应收账款。现在我不知道实际业务,只能看到凭证,不知道为什么收到实际款项不计入银行存款

公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录

收款应该先计银行存款吧

收款是进银行存款的,但是这个分录就是没有收付款,只是双方欠款相互冲抵了

没有发生银行业务

这次客户采用转账的方式,转到我们公司

那应该做借:银行存款

然后你们再支付给他冲其他应付款

听说 客户先打了3个月的钱

这种情况,是不是也有可能借其他应付款

不会,这种如果是挂账的话也是dai:其他应付款

不会是借方

因为现在是收到钱了,但我不知道为什么没计入银行存款,直接借其他应付款,dai应收账款

收到钱没有再支付给这个客户哈

如果是只有收款,不做银行存款是不对的

回头银行账也对不上

只有你收到之后,马上有转回给客户(之前欠客户钱),这种情况,这样做账不通过银行才对

了解了

如果没有收到钱

就可以这么做会计分录

是的

可能是之前提前收了三个月的钱,借银行存款,dai其他应付款

对,有可能

现在每个月都开一个票,生成应收单,借:应收,dai:税+收入; 收款单,借:其他应付账款,dai应收账款

嗯嗯,就是之前有挂账,每个月冲抵

好的好的,那么预收款可以写成其他应付账款吗

正常预收货款用预收账款

实际工作中,都是挂帐科目,使用也没什么问题

不用预收账款,用其他应付账款 是为什么呢

那就不知道了

好的 谢谢老师

不客气

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2024-01-15 15:3022074644

请问老师,什么情况会出现 借:其他应付款,dai:应收账款 这个分录? 销售商品时, 确认收入时生成应收单过一笔分录:借:应收账款,dai:主营业务收入+税; 现在收款生成收款单,要求分录是,借:其他应付款,dai:应收账款。现在我不知道实际业务,只能看到凭证,不知道为什么收到实际款项不计入银行存款
会计宝
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杨老师2024-01-15 15:35

公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录

2024-01-15 15:3722074644

收款应该先计银行存款吧
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:37

收款是进银行存款的,但是这个分录就是没有收付款,只是双方欠款相互冲抵了
会计宝

杨老师2024-01-15 15:37

没有发生银行业务

2024-01-15 15:3822074644

这次客户采用转账的方式,转到我们公司
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:38

那应该做借:银行存款
会计宝

杨老师2024-01-15 15:39

然后你们再支付给他冲其他应付款

2024-01-15 15:4022074644

听说 客户先打了3个月的钱
会计宝

2024-01-15 15:4122074644

这种情况,是不是也有可能借其他应付款
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:41

不会,这种如果是挂账的话也是dai:其他应付款
会计宝

杨老师2024-01-15 15:41

不会是借方

2024-01-15 15:4122074644

因为现在是收到钱了,但我不知道为什么没计入银行存款,直接借其他应付款,dai应收账款
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:42

收到钱没有再支付给这个客户哈
会计宝

杨老师2024-01-15 15:43

如果是只有收款,不做银行存款是不对的
会计宝

杨老师2024-01-15 15:43

回头银行账也对不上
会计宝

杨老师2024-01-15 15:43

只有你收到之后,马上有转回给客户(之前欠客户钱),这种情况,这样做账不通过银行才对

2024-01-15 15:4622074644

了解了
会计宝

2024-01-15 15:4622074644

如果没有收到钱
会计宝

2024-01-15 15:4622074644

就可以这么做会计分录
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:47

是的

2024-01-15 15:4822074644

可能是之前提前收了三个月的钱,借银行存款,dai其他应付款
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:48

对,有可能

2024-01-15 15:4922074644

现在每个月都开一个票,生成应收单,借:应收,dai:税+收入; 收款单,借:其他应付账款,dai应收账款
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:50

嗯嗯,就是之前有挂账,每个月冲抵

2024-01-15 15:5122074644

好的好的,那么预收款可以写成其他应付账款吗
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:51

正常预收货款用预收账款
会计宝

杨老师2024-01-15 15:52

实际工作中,都是挂帐科目,使用也没什么问题

2024-01-15 15:5322074644

不用预收账款,用其他应付账款 是为什么呢
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 15:54

那就不知道了

2024-01-15 15:5722074644

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-15 16:00

不客气
杨老师

杨老师2024-01-15 16:01

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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