暂估怎么做分录,收到发票怎么冲暂估,以前都没有做过暂估 。我们是先收到销售发票,每个月都要做暂估吗?

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2024/3/22 13:16:55

暂估怎么做分录,收到发票怎么冲暂估,以前都没有做过暂估 。我们是先收到销售发票,每个月都要做暂估吗?

当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额

并不是每个月都要做暂估,理论上材料入库了发票没到都要做暂估,但是实际工作中大部分会计都是根据原材料发票到了再做账,当然如果账面库存结转成本不够这时候肯定要根据实际情况做暂估入库,还有就是有的单位是用erp做账比较规范,这时候为了保持实际库存和账面一致,基本上都会做暂估

发票到了,暂估金额多少比进货发票金额多,怎么做分录。 负数冲销分录要做个冲销成本的分录吗

不是,是冲销原材料暂估的分录,借:原材料 负数 dai:应付账款-暂估 负数

一般不用直接冲成本,因为你暂估的是原材料不是暂估成本

好的谢谢老师

客气了

补充:如果结转过成本的话涉及到成本的结转

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2024-03-22 13:1671932905

暂估怎么做分录,收到发票怎么冲暂估,以前都没有做过暂估 。我们是先收到销售发票,每个月都要做暂估吗?
会计宝
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燕子老师2024-03-22 13:19

当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额
会计宝

燕子老师2024-03-22 13:22

并不是每个月都要做暂估,理论上材料入库了发票没到都要做暂估,但是实际工作中大部分会计都是根据原材料发票到了再做账,当然如果账面库存结转成本不够这时候肯定要根据实际情况做暂估入库,还有就是有的单位是用erp做账比较规范,这时候为了保持实际库存和账面一致,基本上都会做暂估

2024-03-22 13:2671932905

发票到了,暂估金额多少比进货发票金额多,怎么做分录。 负数冲销分录要做个冲销成本的分录吗
会计宝

2024-03-22 13:0771932905

会计宝
会计宝
会计宝

燕子老师2024-03-22 13:28

不是,是冲销原材料暂估的分录,借:原材料 负数 dai:应付账款-暂估 负数
会计宝

燕子老师2024-03-22 13:29

一般不用直接冲成本,因为你暂估的是原材料不是暂估成本

2024-03-22 13:2971932905

好的谢谢老师
会计宝
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燕子老师2024-03-22 13:29

客气了
会计宝

官方回复2024-03-23 13:57

补充:如果结转过成本的话涉及到成本的结转
官方回复

官方回复2024-03-23 13:58

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