您好老师,应收账款贷方有很大的余额应该怎么弄呢

免费:《带你 成为总账 学习群》已上线,群席位有限 点击加入

2024/3/31 15:35:23

您好老师,应收账款dai方有很大的余额应该怎么弄呢

应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏

摘要:未开票收入 分录 借:应收账款dai:主营业务收入应交税费~应交增值税(销项税)

对方没有给开票是吧

那怎么确定是否收到钱了呢

有收款没开发票应该怎么写分录呢

你做的应收dai方啊,理论上就是收款没有开发票,如果想确认就去看当时的会计分录

应收dai方,是你没有给对方开票

有收款没开发票应该怎么写分录呢

先收款后开票,收款时 借:银行存款dai:预收账款

那不是没有应收账款的事情

这是正常的入账分录

如果不用预收,就用应收,就会形成应收账款的dai方余额(应收是借方科目,正常有借方余额,也就是说应该用预收的科目用应收是错误的,只不过实际工作中为了挂帐省事,有的时候会都通过应收)

这样

嗯,你有啥问题?

应收账款dai方余额

应收账款dai方余额表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏

摘要:未开票收入 分录 借:应收账款dai:主营业务收入应交税费~应交增值税(销项税)

昨天回复了呀

那这样就把应收账款给冲平了

等来发票了怎么弄呢

这是你对外开发票的分录吗,不会收到发票。如果后期开具发票,就做负数分录冲回,在做正数的发票分录

这是你对外开发票的分录哈,不会收到发票。如果后期开具发票,就做负数分录冲回,在做正数的发票分录

是的,我们给的对方开发票是吧

是的

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
免费:《带你 成为总账 学习群》已上线,群席位有限 点击加入
向老师提问

2024-03-31 15:35匿名提问

您好老师,应收账款dai方有很大的余额应该怎么弄呢
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-03-31 16:37

应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏
会计宝

杨英芝老师2024-03-31 16:38

摘要:未开票收入 分录 借:应收账款dai:主营业务收入应交税费~应交增值税(销项税)

2024-03-31 17:29匿名提问

对方没有给开票是吧
会计宝

2024-03-31 17:30匿名提问

那怎么确定是否收到钱了呢
会计宝

2024-03-31 17:39匿名提问

有收款没开发票应该怎么写分录呢
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-03-31 17:45

你做的应收dai方啊,理论上就是收款没有开发票,如果想确认就去看当时的会计分录
会计宝

杨英芝老师2024-03-31 17:45

应收dai方,是你没有给对方开票

2024-03-31 17:56匿名提问

有收款没开发票应该怎么写分录呢
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-01 06:33

先收款后开票,收款时 借:银行存款dai:预收账款

2024-04-01 07:55匿名提问

那不是没有应收账款的事情
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-01 08:30

这是正常的入账分录
会计宝

杨英芝老师2024-04-01 08:32

如果不用预收,就用应收,就会形成应收账款的dai方余额(应收是借方科目,正常有借方余额,也就是说应该用预收的科目用应收是错误的,只不过实际工作中为了挂帐省事,有的时候会都通过应收)

2024-04-01 12:06匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-01 12:15匿名提问

这样
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-01 12:15

嗯,你有啥问题?

2024-04-01 12:25匿名提问

应收账款dai方余额
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-01 12:25

应收账款dai方余额表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏
会计宝

杨英芝老师2024-04-01 12:25

摘要:未开票收入 分录 借:应收账款dai:主营业务收入应交税费~应交增值税(销项税)
会计宝

杨英芝老师2024-04-01 12:26

昨天回复了呀

2024-04-01 12:41匿名提问

那这样就把应收账款给冲平了
会计宝

2024-04-01 12:41匿名提问

等来发票了怎么弄呢
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-01 12:42

这是你对外开发票的分录吗,不会收到发票。如果后期开具发票,就做负数分录冲回,在做正数的发票分录
会计宝

杨英芝老师2024-04-01 12:42

这是你对外开发票的分录哈,不会收到发票。如果后期开具发票,就做负数分录冲回,在做正数的发票分录

2024-04-01 12:49匿名提问

是的,我们给的对方开发票是吧
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-01 12:49

是的
杨英芝老师

杨英芝老师2024-04-01 12:50

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
免费 · 带你成为总账 · 学习群
一天一个业务,一年财税精英计划
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (27条,需扫码登录)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
317名专家老师,3分钟快速回复,已有87962会计人, 提问了173038 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈