老师好,我司采购垫付款项采购了一批配件3000元,公司已经报销了3000块钱给采购,后来供应商只发了2500元的配件,采购把500元的退款转回了公户,发票开的是2500元的配件发票,请问要怎么入账?求详细分录

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2024/3/31 14:54:12

老师好,我司采购垫付款项采购了一批配件3000元,公司已经报销了3000块钱给采购,后来供应商只发了2500元的配件,采购把500元的退款转回了公户,发票开的是2500元的配件发票,请问要怎么入账?求详细分录

同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了

老师,我们是旅游行业,买回来的材料不进库存商品,也不进原材料,直接进在建工程,要不就是主营业务成本。😰

那就是按照你的业务进对应科目就可以了

我们是把这三千块钱已经报销给了采购

后面采购才退五百回来的

另500可以借:其他应收 然后收回的时候就借:银行 dai:其他应收

如果之前是进了管理费用,可不可以直接冲减管理费用?

可以呢

管理费用在dai方,期末结转的时候没有余额的对吧

没有余额,你也可以直接放在借方负数

好的,谢谢老师

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2024-03-31 14:54匿名提问

老师好,我司采购垫付款项采购了一批配件3000元,公司已经报销了3000块钱给采购,后来供应商只发了2500元的配件,采购把500元的退款转回了公户,发票开的是2500元的配件发票,请问要怎么入账?求详细分录
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西贝老师2024-03-31 14:55

同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了

2024-03-31 14:57匿名提问

老师,我们是旅游行业,买回来的材料不进库存商品,也不进原材料,直接进在建工程,要不就是主营业务成本。😰
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西贝老师2024-03-31 14:57

那就是按照你的业务进对应科目就可以了

2024-03-31 14:58匿名提问

我们是把这三千块钱已经报销给了采购
会计宝

2024-03-31 14:58匿名提问

后面采购才退五百回来的
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西贝老师2024-03-31 14:59

另500可以借:其他应收 然后收回的时候就借:银行 dai:其他应收

2024-03-31 15:07匿名提问

如果之前是进了管理费用,可不可以直接冲减管理费用?
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会计宝

西贝老师2024-03-31 15:08

可以呢

2024-03-31 15:08匿名提问

管理费用在dai方,期末结转的时候没有余额的对吧
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西贝老师2024-03-31 15:09

没有余额,你也可以直接放在借方负数

2024-03-31 15:09匿名提问

好的,谢谢老师
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西贝老师

西贝老师2024-03-31 15:10

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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